直接按25895*1.06計算含稅的開票金額
我是一般納稅人公司稅率13%給客戶開票含稅金額10852元我們要求客戶加6個稅點怎么開票怎么算呢
老師 比如不開票金額是5000,對方說如果我們不開票的話就收5000,開票的話就加6個點 收5300,但是開出來的票的稅率確實13個點,這是為什么呢
老師,請問老師,請問如果是一般納稅人,稅率6個點,現(xiàn)在對方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請問我們要多少金額才能不盈也不虧?請列示下計算公式如果是一般納稅人,稅率6個點,現(xiàn)在對方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請問我們要多少金額才能不盈也不虧?請列示下計算公式
老師,我們是一般納稅人,稅率13%,專票稅金加8%,開票金額是按照加稅點的金額開票嗎?
客戶要求我開票不含稅, 單價和貨款低 稅額明顯高了 我是一般納稅人,稅率13個點,例如我貨款金額是126585,但是稅額是18915,正常我們的開法不是稅額不是 126585*0.13=16456.05嗎
老師,中級會計實務(wù)題,債權(quán)投資,其他債權(quán)投資,其他權(quán)益工具投資,對方分配現(xiàn)金股利時,貸方都是投資收益嗎?
對于外購潤滑油大包裝改小包裝要交消費稅,而且準許扣除外購潤滑油已經(jīng)納的消費稅稅款。那下面這道計算題中外購煙絲已經(jīng)納的消費稅稅款為什么不能從m企業(yè)代收代繳的消費稅中扣除?
老師,這個題干說乙將成本40萬的產(chǎn)品以50萬賣給了甲(理解為逆流交易),2024.12.31乙對外出售產(chǎn)品的40%,但這個不是賣給甲了嗎?乙怎么出售? 我現(xiàn)在選的答案,是根據(jù)假裝2024.12.31是甲對外出售40%的情況下做的 乙賣給了甲,甲賣給第三方,我現(xiàn)在是哪一步錯了
是購買了團體險發(fā)票進來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標費用,中標后需要分攤嗎?
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風險感覺很大,因為我們的營收大概有1000萬一年,如果在運營后,臨時做拆分,稅負的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
那開票金額就是27448.7,票面稅率就是13的,對嗎
是的,就是那樣子的