你好 13%屬于勞務(wù)的 用的配件單獨開配件
老師,我們是一般納稅人公司, 我們采購中央空調(diào)設(shè)備及安裝,如果合同分開簽,設(shè)備的稅率是13%,安裝的稅率是3%嗎?
老師你好,請問我們公司購買的液壓車、發(fā)電機,用于我們購買設(shè)備的翻新,(這個設(shè)備不是我們生產(chǎn)的,是我們購買的,翻新完成后在賣出去)那每個月折舊我應(yīng)該計入哪個科目?
請問老師,我們是制造業(yè),有機械設(shè)備租賃合同范本嗎,我要給別的企業(yè)開設(shè)備租賃發(fā)票,稅率是6%還是13%
老師,我公司是生產(chǎn)電子設(shè)備,有一部分設(shè)備借走給別人,電子設(shè)備不是更新?lián)Q代很快,我們財務(wù)計提了折舊 ,折完了,后面拿回來,又翻新,賣出去。那這個我們要怎么做賬合適啊
老師,我們新開的公司,一般納稅人,然后我們做銷售設(shè)備的,設(shè)備賣了1.8萬,成本1萬,但是對方不給開發(fā)票,這個1.8萬我們是不是要全額交13的增值稅和25的所得稅?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
你好老師,是不是不能直接單獨開差旅費發(fā)票
不可以,不能直接開差旅費的。
好的老師,最后想問下我們開翻新費的稅率是6還是13
你好,開翻新費也是13%的
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快