生成資產(chǎn)負債表的時候體現(xiàn)在其他應(yīng)付款
老師,你好,我在快帳軟件里錄入起初余額以后,資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收款項目金額為什么等于存貨減去其他應(yīng)收款科目金額
?老師,剛接回來一個公司,他們的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款是負數(shù)表示,我的財務(wù)軟件沒有負數(shù)表示的(其他應(yīng)收款是負數(shù)會自動歸到其他應(yīng)付款)。那這樣的話我的2021年起初資產(chǎn)總額,跟2020年的期末總額不一致,咋辦?
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細余額加其他應(yīng)收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細余額和其他應(yīng)收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師,其他應(yīng)收款期末余額在貸方,我在填資產(chǎn)負債表的時候是在其他應(yīng)收款那填負數(shù)嗎?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師你好!新接一家企業(yè),老板讓把往來往來款核對最缺,5年的往來,有什么方法核對呢
如果這個月采購發(fā)票很多,并且都入帳了,會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本增加利潤為負數(shù)嗎?是不是不會啊,主營業(yè)務(wù)成本不和采購直接掛鉤,而是看銷售了多少所對應(yīng)的成本? 我理解的對嗎?
聘請的第三方的保潔,如果工資是第三付,社保第三方上嗎?如果是公司付,社保公司上嗎?
記不住金融資產(chǎn)不同類別賬務(wù)處理的會計科目,咋辦有沒有好的記憶方法[捂臉]
模具公司開加工費發(fā)票出去,具體有什么發(fā)票可以來回的,要具體一點的謝謝,比方說材料是什么材料,輔料有什么)
老師 我想咨詢一下 一個公司 都交社保 然后其中一個人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒管電子稅務(wù)局那邊了[捂臉]沒關(guān)系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個分行,我就沒管哦)
老師,實際開票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質(zhì)保金,這個分錄咋寫?
你好,老師,你向應(yīng)付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個績效工資還有獎金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開票只開6個點的服務(wù)費,不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
那我怎么調(diào)整一下呢
不需要調(diào)整的,資產(chǎn)負債表的時候是體現(xiàn)在其他應(yīng)付款里邊了
老師,我期初的應(yīng)付賬款是正數(shù),結(jié)完賬后出報表是負數(shù),說明這個時候是預(yù)付了對方的錢,是吧
是的,就是那個意思的
老師,咱們軟件中得現(xiàn)金流量表出的數(shù)據(jù)是有偏差的是嗎?
不會有偏差的,關(guān)鍵是自己指定的現(xiàn)金流項目是否準確