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老師,請教您個 問題,子公司補提了2024年利息,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表中的凈利潤,合并時應(yīng)該調(diào)整?

2025-08-01 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-01 16:26

您好,這個是正常的,會差這個數(shù)

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其實這個沒關(guān)系的,做了上面這個分錄就會形成這樣子。
2023-07-12
你好,因為你的利潤表的凈利潤是本期的,他要修改的是去年的。
2024-10-09
你好,發(fā)生了利潤分配的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—分配的利潤
2021-07-16
你好 會的,這個以前年度損益調(diào)整是在所有者權(quán)益變動表里面體現(xiàn)的
2022-06-08
這個金額不大,你可以直接沖減稅金及附加的
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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