需要先對(duì)之前月份申報(bào)表的“累計(jì)減除費(fèi)用確認(rèn)”進(jìn)行更正,然后再進(jìn)行本月申報(bào)。具體步驟如下: ①登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),選擇1月所屬期,點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】—【更正申報(bào)】。 ②點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】-【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】,選擇需要一次性扣除6萬元減除費(fèi)用的納稅人,在【是否直接按照6萬元扣除】欄次將【否】修改為【是】。如果確認(rèn)當(dāng)前信息無誤,點(diǎn)擊下方的【確認(rèn)】按鈕直接關(guān)閉界面。 ③減除費(fèi)用扣除名單確認(rèn)完成后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】—【重新計(jì)算】,然后點(diǎn)擊【4申報(bào)表發(fā)送】—【發(fā)送申報(bào)】。完成更正申報(bào),依次更正申報(bào)至本月。(注意:應(yīng)從1月開始依次更正申報(bào)至上一所屬期。) ④切換到本月所屬期,打開【綜合所得申報(bào)】,核對(duì)【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】名單內(nèi)該納稅人在【是否直接按照6萬元扣除】欄次選擇【是】,完成申報(bào)即可。
新接手過來,老會(huì)計(jì)都當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)個(gè)稅,實(shí)際是當(dāng)月發(fā)的是上個(gè)月的個(gè)稅,我這月這么做分錄對(duì)嗎
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,而且都是往外開票,對(duì)方都是個(gè)人,這種情況怎么能少交增值稅?
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報(bào)銷嗎?未計(jì)入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對(duì),但是填寫本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
我這種情況是換了電腦,之前沒數(shù)據(jù)了,也是這樣處理嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
就是換了電腦有這個(gè)提示。
但是找不到更正的地方
沒有顯示更正申報(bào)
選擇所屬期1月份,在首頁里面 找下面的綜合負(fù)責(zé)申報(bào)。找左邊報(bào)表報(bào)送右邊更多操作里面具體的哪一個(gè)找不到你截圖。
能遠(yuǎn)程嗎
不支持 看圖片 所屬期一月在這里改
老師,解決了,謝謝
不用客氣,工作愉快