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應(yīng)收賬款,收到部分款,剩余賬款,怎樣做分錄

2025-07-31 18:08
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-31 18:09

借應(yīng)稅賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款20 剩下的80在應(yīng)收賬款借方

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你好,一般預(yù)收賬款業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理: 收到預(yù)收賬款時(shí): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款--XX客戶
2021-08-05
他這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的收到對(duì)方還貨款的嗎
2023-09-11
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2025-01-14
您好, 借銀行存款貸 預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 后面尾款也通過預(yù)收賬款,這個(gè)科目核算,
2020-09-23
不管預(yù)收賬款的余額在哪個(gè)方向,你從這個(gè)科目的相反方向轉(zhuǎn)出到應(yīng)收賬款
2022-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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