您好,這種計(jì)入培訓(xùn)費(fèi),不用轉(zhuǎn)出
(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料從增值稅一般納稅人處取得增值稅專用發(fā)票注明原材料金額200萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)從增值稅一般納稅人處取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額5萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)用于職工食堂的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬(wàn)元。,(3)將自產(chǎn)的汽車零配件對(duì)外投資,該批零配件的生產(chǎn)成本為15萬(wàn)元,同類零配件的不含增值稅價(jià)款為20萬(wàn)元。(4)銷售自產(chǎn)小汽車取得含增值稅價(jià)款339萬(wàn)元,另收取品牌使用費(fèi)3.39萬(wàn)元。(5)對(duì)外轉(zhuǎn)讓一臺(tái)其使用過(guò)的作為固定資產(chǎn)核算的生產(chǎn)設(shè)備,取得含增值稅的轉(zhuǎn)讓收入12.36萬(wàn)元。已知該設(shè)備于2008年11月購(gòu)進(jìn)。甲公司未放棄減稅權(quán)。要求:(計(jì)算結(jié)果以萬(wàn)元為單位)(每小題3分)(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)該繳納的增值稅稅額
(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料從增值稅一般納稅人處取得增值稅專用發(fā)票注明原材料金額200萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)從增值稅一般納稅人處取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額5萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)用于職工食堂的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬(wàn)元。,(3)將自產(chǎn)的汽車零配件對(duì)外投資,該批零配件的生產(chǎn)成本為15萬(wàn)元,同類零配件的不含增值稅價(jià)款為20萬(wàn)元。(4)銷售自產(chǎn)小汽車取得含增值稅價(jià)款339萬(wàn)元,另收取品牌使用費(fèi)3.39萬(wàn)元。(5)對(duì)外轉(zhuǎn)讓一臺(tái)其使用過(guò)的作為固定資產(chǎn)核算的生產(chǎn)設(shè)備,取得含增值稅的轉(zhuǎn)讓收入12.36萬(wàn)元。已知該設(shè)備于2008年11月購(gòu)進(jìn)。甲公司未放棄減稅權(quán)。要求:(計(jì)算結(jié)果以萬(wàn)元為單位)(每小題3分)(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)該繳納的增值稅稅額
公司管理部職員李陽(yáng)的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級(jí)培訓(xùn)講師。2020年1月,因?yàn)榧彝バ枰?,她辭去工作成了一位全職太太。由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請(qǐng)張潔以其個(gè)人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時(shí)5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費(fèi)用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報(bào)酬的支付方式提出了以下兩個(gè)方案金額單位:元項(xiàng)目方案1方案2收入額125000120000應(yīng)納稅所得4000036000稅率10%3%速算扣除數(shù)2520應(yīng)交個(gè)人所得額14801080老師,我不明白她不是勞務(wù)報(bào)酬嗎?為什么適用工資薪金和應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
1、香宇食品加工廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,請(qǐng)根據(jù)該廠發(fā)生的業(yè)務(wù)做出正確的會(huì)計(jì)處理: (1)10月1日,公司將自產(chǎn)的熟食禮盒和外購(gòu)的花生油作為福利發(fā)放給本公司職工。每名職工發(fā)放一個(gè)禮盒一桶花生油。單位共有職工37人,其中,管理人員10人,車間管理人員2人,生產(chǎn)工人20人,銷售人員5人。禮盒單位成本 40元,市場(chǎng)售價(jià)每盒60元(不含增值稅)?;ㄉ瓦M(jìn)貨時(shí)每桶單價(jià)50元,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣。請(qǐng)編制發(fā)放福利及分配費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。(20分) (2)10月6日,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資15萬(wàn)元,同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項(xiàng),包括,個(gè)人所得稅1.6萬(wàn)元,社保費(fèi)2.2萬(wàn)元,住房公積金3.3萬(wàn)元。(10分) (3)10月31日,計(jì)提當(dāng)月應(yīng)付工資,其中,管理人員工資10萬(wàn)元,車間管理人員工資1.6萬(wàn)元,生產(chǎn)工人工資8萬(wàn)元,銷售人員工資2.5萬(wàn)元。同時(shí)按照 工資的10%計(jì)提社保費(fèi),按15%計(jì)提住房公積金。(10分)
請(qǐng)作出以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理2.海達(dá)公司為增值稅一般納稅人,是一家以生產(chǎn)加工食用油為主的企業(yè),共有職工200名,其中100名為生產(chǎn)工人,10名為車間管理人員,20名為采購(gòu)人員,50名為銷售人員,20名為總部行政管理人員。該公司適用的增值稅稅率為9%。2020年1月,該公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)8日,根據(jù)"工資結(jié)算匯總表”,上月應(yīng)什職工工資總額為583000元,其中扣回代墊職工醫(yī)藥費(fèi)10000元,代扣職工房租50000元,代扣職工個(gè)人所得稅20000元,實(shí)發(fā)工資為503000元。工資已通過(guò)銀行結(jié)算,匯入職工個(gè)人工資賬戶。(2)10日,計(jì)提為5名高管配備的小汽車的折舊費(fèi)合計(jì)10000元,以銀行存款支付為銷售人員租賃住房的租金合計(jì)20000元.(3)12日,以銀行存款繳納職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)120000元,繳納住房公積金90000元.(4)15日,以自產(chǎn)的每桶成本為70元的某品種食用油作為春節(jié)福利物資發(fā)放給每名職工。該品種食用油市價(jià)為每桶100元.如果你是該公司會(huì)計(jì)人員,請(qǐng)為該公司以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出有關(guān)會(huì)計(jì)處理。
請(qǐng)問(wèn)三類醫(yī)療器械零售給個(gè)人患者,他要求開(kāi)票,抬頭是公司的。 請(qǐng)問(wèn)這種可以給他開(kāi)公司發(fā)票嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,酒店場(chǎng)地租的是法人的,目前剛營(yíng)業(yè),7月老板讓付給當(dāng)時(shí)建酒店的審圖費(fèi),但是建酒店的所有的都沒(méi)有走酒店的賬目,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理啊,里面有什么風(fēng)險(xiǎn),作為財(cái)務(wù)需要注意什么
老師,社保繳費(fèi)通知單在哪里打?。窟€有個(gè)稅登記清單,這是行政部要求提供。
老師,工廠臨時(shí)在外面找的那些臨時(shí)工,比如說(shuō)寶媽啊,之類的,按小時(shí)給錢的,現(xiàn)金給的,如果發(fā)了工資給他們,要怎么報(bào)個(gè)稅,謝謝
外包人員工資,對(duì)方開(kāi)票了,借:費(fèi)用-人工費(fèi)-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問(wèn)老師,怎樣在excel表中設(shè)置:本單元格里的數(shù)自動(dòng)加前一單元格里的數(shù)?
老師,我方是被掛靠方 。掛靠方打材料款過(guò)來(lái),我方掛在往來(lái)上。采購(gòu)材料由我方直接打款入供應(yīng)商,收到材料票后入成本。掛靠方付材料款的往來(lái)還在賬上,實(shí)際上我方不欠掛靠費(fèi)材料款,這個(gè)往來(lái)金額一直滾的太大了,請(qǐng)問(wèn)需要怎么沖平?
智聯(lián)招聘年費(fèi)記入什么科目,老師?
老師,客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)旅客信息,只憑這張發(fā)票做賬可以嗎,還是要附行程單,謝謝老師
老師:我想咨詢一下,個(gè)人賣設(shè)備給公司的話,去稅局代開(kāi)普票,個(gè)人需要繳納多少稅費(fèi)???
1.這個(gè)是與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的嗎?2.是個(gè)人消費(fèi)嗎?
這種相當(dāng)于是職工教育經(jīng)費(fèi),
貸方計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?
是的,是的,就是這樣的