第一個銷售費用是什么業(yè)務(wù)的?
老師你好 關(guān)于招待費 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 這個60% 意思是我一百的發(fā)票只能扣60是嗎?
甲公司2019年度取得銷售收入5000萬元,發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出30萬元。已知業(yè)務(wù)招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。在計算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費支出為多少。
業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額60%扣除 但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5% 這個銷售收入是不是指的主營業(yè)務(wù)收入不包括營業(yè)外收入
模擬試題 銷售收入8000,→業(yè)務(wù)招待費60,上年未能扣除業(yè)務(wù)招待費5;當(dāng)年發(fā)生廣告費500,上年未扣除廣告費200。業(yè)務(wù)招待費→60%扣除,最高不超過當(dāng)年銷售收入5‰;廣宣費不超過銷售收入15%扣除;廣宣費準(zhǔn)予扣除? 業(yè)務(wù)招待費準(zhǔn)予扣除36 —— √ 60x60%=36 8000x5‰=40(超出限額部分不得結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除,因此→36)(還是不懂) 8000x15%=1200(準(zhǔn)予扣除) 500 (實際發(fā)生)+ 200(上年結(jié)轉(zhuǎn))= 700(<1200) 老師,不是還有上年的5可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么是36?
本年營業(yè)收入200萬,招待費5萬,業(yè)務(wù)招待費最高不能超過當(dāng)年銷售營業(yè)收入的5%,按照發(fā)生額的60%扣除,那這個怎么計算?實際可以稅前扣除多少
員工工資表做6820,實際發(fā)8000,分兩筆從賬戶轉(zhuǎn)出,多發(fā)的1180稅務(wù)會怎么定性
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
第一個是不超過收入的15%是廣告宣傳費的吧,他和招待費不一樣,自己計算自己的
我提銷售費用是居間費、營銷費(隨商品培贈送的贈品)
我提銷售費用是運輸費用、居間費、營銷費(隨商品培贈送的贈品)、客戶維護(hù)費(售前售后客戶維護(hù),客戶都不在市區(qū),有專門的一家公司維護(hù)客戶 )
居間費安收入的5%,營消費是收入的15%,各自算各自的
居間費 不超過促成交易金額的5%,假設(shè)居間費用為5萬,匯算時允許扣除多少比例
收入*5%,看一下超沒超過這個5萬,超過了的部分不允許抵扣,沒有超過的話,5萬都可以抵扣。
收入是指促成交易的收入,對嗎?保存交易額100萬,收到居間費發(fā)票5萬元,可以全額扣除的對嗎?
你好是的 可以抵扣的
銷售費用 中的 運輸費用也是收的15%對吧?管理費用有折舊、辦公費、修理費、差旅費,交通費是全額扣除 業(yè)務(wù)招待費是按比例扣除嗎
運輸費是具體的什么業(yè)務(wù)?如果是你是銷售貨物購入貨物的話,全額抵扣的呀,沒有扣除比例。其他的對的,沒有扣除比例呀。