你好,這個(gè)一般差額當(dāng)應(yīng)收或者預(yù)收就好了。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們做出口業(yè)務(wù)實(shí)際收款是扣了手續(xù)費(fèi)的,但是報(bào)關(guān)單上的金額是對(duì)方實(shí)際匯款的金額,我做收入是按我們實(shí)際收款的金額申報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)出口的金額因?yàn)椴荒軋?bào)關(guān),最后轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),找了其他的購(gòu)貨的供應(yīng)商開(kāi)了購(gòu)貨的發(fā)票,但是和出口的金額什么的對(duì)不上,修改和客人的合同對(duì)好發(fā)票,這樣是沒(méi)有問(wèn)題吧?
老師,我們2020的貨物出口,因質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)扣款,無(wú)法收匯且不符合視同收匯規(guī)定的出口貨物,只能視同免稅,由于我們之前已經(jīng)申報(bào)退稅了,現(xiàn)在要怎么處理?而且質(zhì)量扣款的金額不是對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單的,這個(gè)要怎么弄?
老師,外貿(mào)出口企業(yè),實(shí)際收款的美元與報(bào)關(guān)單上申報(bào)的美元金額有30-50美元的差額,該怎么處理?
您好!生產(chǎn)企業(yè)有一批貨物出口后因質(zhì)量問(wèn)題,以修理物品方式進(jìn)口,然后修理完畢復(fù)出口。我想問(wèn)的是這樣的方式下。1、是以首次出口的報(bào)關(guān)單為依據(jù)申報(bào)退稅的么。2、復(fù)出口時(shí)對(duì)報(bào)關(guān)金額、數(shù)量等信息有要求么?3、復(fù)出口的報(bào)關(guān)單不能退稅那需要辦理免稅么?還是不需要任何處理?
工程還沒(méi)有完工,勞務(wù)派遣費(fèi)用需要計(jì)入在建工程嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售額度很小,沒(méi)有達(dá)到交稅的金額,請(qǐng)問(wèn)我假如收了100元,這個(gè)100元都進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,需要提一下稅額嗎?
公司已完成2024年度所得稅匯算,本月已入賬24年的成本票被誤紅沖馬上又重新開(kāi)具了一張一樣的,會(huì)影響去年的所得稅嗎
個(gè)人租公司倉(cāng)庫(kù)用,個(gè)人不要發(fā)票,公司要不要開(kāi)個(gè)普票
如果國(guó)企子公司公務(wù)車(chē)無(wú)償過(guò)戶(hù)給母公司會(huì)計(jì)科目怎么做賬。固定資產(chǎn)已經(jīng)攤銷(xiāo)完,現(xiàn)在只剩下凈值,這個(gè)要怎么做賬?
老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)是專(zhuān)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普票能抵增值稅嗎
老師,稅務(wù)局提出所屬期為22年4月的增值稅申報(bào)中,有違規(guī)抵扣小規(guī)模期間進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在讓當(dāng)期轉(zhuǎn)出并更正申報(bào),我該怎么操作
老師,你說(shuō)我一個(gè)公司他有1000萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在還有進(jìn)項(xiàng),收入特別少,我們都是買(mǎi)固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在還在買(mǎi)固定資產(chǎn),我現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)稅放在待認(rèn)證呢,還是放在進(jìn)項(xiàng)稅都給認(rèn)證了當(dāng)留底呢
公司和其他公司走賬,有2000萬(wàn)的發(fā)票要開(kāi),合同付款都有,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
月不超10萬(wàn),季不超30萬(wàn)免兩費(fèi)一金,小規(guī)模和一般納稅人都適用嗎?
掛賬?開(kāi)票按照?qǐng)?bào)關(guān)單得金額 還是按照修改后的合同?
您好,開(kāi)票你先按報(bào)關(guān)單。差額,以后再重新報(bào)關(guān)的時(shí)候補(bǔ)上。