那個不行的,退款就沖費用就行
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
我是小規(guī)模 主營回收廢舊物資 但是有些收入是技術(shù)咨詢服務(wù)費 收到款項時 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 那么接轉(zhuǎn)的時候怎么編分錄 這個業(yè)務(wù)的成本我只進老板的工資 其他的費用不進了
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
請房地產(chǎn)老師回復(fù),老師,我看,咱倆大名老師講的實操題,有一個收到銀行按揭款(或第二期款)365,238.09 元,它做的分錄是確認主營業(yè)務(wù)收入了,老師,我有點不明白了,他不是成本確定了,才確認收入媽,為什么,這會就確認收入了,
老師,去年5月計提的附加稅,當月稅務(wù)扣款就扣了增值稅,然后電子稅務(wù)局顯示付款完成,但實際上附加稅銀行賬戶是沒就出的,這種情況也不知道咋回事?計入營業(yè)外收入嗎?
別的公司背書給我,我背書給別人,別的公司背書給我們的這張匯票,要不要做賬?
水泥塊,礦山廢料,加工的卵石,銷售出去。那請問對應(yīng)進來的是什么發(fā)票
增值稅稅負率怎么算,多少正常
公司向個人租車沒有發(fā)票,可以入賬嗎?
物業(yè)會計,小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,一般收到業(yè)主的物業(yè)費都是對應(yīng)開收據(jù),所以收到物業(yè)費時候,物業(yè)費收取一年的,按月結(jié)轉(zhuǎn)收入,做賬如下借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,但是對于我在電子稅務(wù)局開普通發(fā)票的那些,賬面上需要體現(xiàn)嗎,例如,借:銀行存款貸:預(yù)收賬款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師bd不是一樣的嗎?怎么錯了
個人可以去稅局代開專票嗎
老師,公司收到實收資本,需要交哪些稅?什么時候申報繳納
門市租金年20w,交多少房產(chǎn)稅,明細發(fā)我下,土地使用稅一平24元,面積370平,幫我算下一共交多少稅
剛面試一家小型制造業(yè),有兩個一般納稅人一個小規(guī)模執(zhí)照,走一個公司貨,養(yǎng)了十來個銷售,他這是為了少交稅嗎,是不是為了多銷售呢?
怎么沖?老師 具體分錄?
就是沖你支付費用的分錄
老師? 這個多打的款不退的
不是回款了嗎?具體什么情況
枸杞節(jié)? 定的房間沒住呢么多? 實際入賬四千多? ?轉(zhuǎn)入公戶九千多? 我們按收銀前臺實際交賬入賬的呢? 所以說有四千多多出來的呢? ?我把這個多出來的錢年底做成營業(yè)外收入? 不交增值稅了
那個是可以的,計入營業(yè)外收入
借銀行存款? 貸其他應(yīng)付款款? 年底了? 借其他應(yīng)付款? 貸營業(yè)外收入? 對么?老師
是的,就是那樣做就行