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@樸老師,我們要在俄羅斯參加一個展會,因為某些事情沒有過去,就找了一個朋友過去參加的展會,不過費用是我們領導自己墊付的,對于這個人的住宿費和交通費,現(xiàn)在我們要給領導報銷這個費用的話,可以通過什么方式?可以直接憑票報銷么?還是簽訂勞務合同?需要交納什么稅費?

2025-07-30 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-30 09:35

可以直接憑票報銷。 領導可憑住宿費和交通費的正規(guī)發(fā)票,以及行程單等相關憑證,按照公司費用報銷流程申請報銷。一般無需簽訂勞務合同,因為這主要是報銷墊付費用,而非支付勞務報酬。若報銷金額與實際費用相符且票據合法合規(guī),企業(yè)可將其作為經營費用在企業(yè)所得稅前扣除,無需額外繳納其他稅費

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快賬用戶4167 追問 2025-07-30 09:38

老師主要這里像住宿費還好,沒有名字,但是機票上面是那個國外朋友的名字,我們也是可以直接憑票報銷給我們領導是么?這樣的話我們是不需要給那個人申報個稅,我們也是可以憑報下單稅前扣除的吧? 我主要擔心說是不是我們公司的員工怎么可以憑票報銷

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齊紅老師 解答 2025-07-30 09:42

機票上是國外朋友名字,在符合一定條件下可憑票報銷給領導。若該朋友是因公司業(yè)務如參加展會產生費用,有展會邀請函等證明材料,且公司有相關報銷規(guī)定或經管理層批準,可按公司報銷流程報銷。 不需要給該國外朋友申報個稅,因為這是公司正常經營費用報銷,非個人所得。企業(yè)所得稅方面,若能證明機票費用與公司取得收入有關且合理,可憑票在稅前扣除,但不能抵扣增值稅進項稅額,因國內旅客運輸服務進項稅抵扣限于本單位員工及勞務派遣員工

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快賬用戶4167 追問 2025-07-30 09:45

明白了老師,就是即使這個人不是公司的員工,證明是為公司日常經營相關的材料,如果發(fā)生的是與公司日常經營相關的業(yè)務發(fā)生的報銷費用,入差旅費等,我們也是可以憑票報銷的,且稅前扣除,不過就是不能進項抵扣,因為這個必須是本公司的員工才可以。

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齊紅老師 解答 2025-07-30 09:48

國際機票本來就不能抵扣進項

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快賬用戶4167 追問 2025-07-30 09:50

好的 老師

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齊紅老師 解答 2025-07-30 09:52

滿意請給五星好評,謝謝

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可以直接憑票報銷。 領導可憑住宿費和交通費的正規(guī)發(fā)票,以及行程單等相關憑證,按照公司費用報銷流程申請報銷。一般無需簽訂勞務合同,因為這主要是報銷墊付費用,而非支付勞務報酬。若報銷金額與實際費用相符且票據合法合規(guī),企業(yè)可將其作為經營費用在企業(yè)所得稅前扣除,無需額外繳納其他稅費
2025-07-30
一、稅費及支付 增值稅:若境外個人服務發(fā)生在境外(未入境),可能免繳;若境內發(fā)生,需代扣 6% 增值稅。 個稅:未入境則境外勞務不繳個稅;入境則按 “勞務報酬” 代扣(8000×80%×20%=1280 元)。 支付:通過銀行轉賬(備注 “展會服務費”),留存轉賬憑證。 二、合同與憑證 合同:簽訂《勞務服務合同》,明確服務內容(參展 4 天)、報酬 8000 元、服務地點(境外)、稅費承擔。 無票處理:6000 元無發(fā)票,需憑合同、轉賬記錄、境外個人身份證明(如護照)入賬,但若無法稅前扣除,匯算時需調增。 三、避稅(合法前提下) 若對方所在國與中國有稅收協(xié)定,可申請免稅; 按實際服務(境外)證明,避免被認定為境內勞務。
2025-07-30
你好;? 這個是可以的; 你支付代扣個稅;這個是合理的 ;2.? 要哈; 包工頭如果稅務局代開發(fā)票沒有報個稅的; 你們 要補報個稅的; 3.? ?如果逾期沒有報; 作為扣繳義務人; 你們會可能罰款的?
2023-05-31
你好可以報銷,但是這個費用不能稅前扣除
2024-05-28
你好,集團的可以報銷的,自駕辦公簽臨時租賃協(xié)議
2021-08-17
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