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我方是購入方,求會計分錄。

2025-07-29 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-29 08:52

同學(xué),你好
借:庫存商品、費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 (專票)
貸:銀行存款、應(yīng)付賬款

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快賬用戶3056 追問 2025-07-29 09:13

先到生產(chǎn)成本再轉(zhuǎn)庫存商品吧?

先到生產(chǎn)成本再轉(zhuǎn)庫存商品吧?
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齊紅老師 解答 2025-07-29 09:14

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶3056 追問 2025-07-29 09:17

借:生產(chǎn)成本一加工費,貸:應(yīng)付帳款,然后結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本一加工費。

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齊紅老師 解答 2025-07-29 09:19

同學(xué),你好
嗯,分錄可以的

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快賬用戶3056 追問 2025-07-29 09:20

代賬公司做的是借:主營業(yè)務(wù)成本95700貸:應(yīng)付賬款:95700,然后結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤95700貸:主營業(yè)務(wù)成本。這種方法對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 09:21

同學(xué),你好
不對,沒有生成庫存商品,出售不了

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快賬用戶3056 追問 2025-07-29 09:22

我現(xiàn)在是接代賬公司賬,這憑證對不對,我是不是要更正?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 09:24

同學(xué),你好 你這個庫存商品出售了嗎??

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快賬用戶3056 追問 2025-07-29 09:25

還在庫里

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齊紅老師 解答 2025-07-29 09:26

同學(xué),你好
代賬做的不對,他做的分錄全部紅沖,按照你的分錄重新做

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快賬用戶3056 追問 2025-07-29 09:27

沒出售怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 09:31

同學(xué),你好
沒出售,不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

頭像
快賬用戶3056 追問 2025-07-29 09:39

他放主營業(yè)務(wù)成本科目就不對,如是主營業(yè)務(wù)成本月末是要結(jié)轉(zhuǎn)的吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 09:40

同學(xué),你好
他做的不對的,要出售才行

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同學(xué),你好
借:庫存商品、費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 (專票)
貸:銀行存款、應(yīng)付賬款
2025-07-29
你好,學(xué)員,新年好 外賬差額計入營業(yè)外支出,內(nèi)賬不用記差額,按照1000計入收入
2022-02-08
同學(xué)你好,這個是企業(yè)用的么?
2021-07-01
當(dāng)時的分錄是怎么做的,做到了成本嗎?
2022-05-05
你好,買來的時候是怎么做的?這個是退貨嗎?
2021-03-03
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