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老師,開進來的進項票550000 其中稅額69417.47 下月我把進項稅額抵扣銷項了,那剩下的不含稅金額480583 可以做為成本用嘛?

2025-07-29 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-29 08:39

你看下你對應(yīng)的收入做了嗎?是的話可以。

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齊紅老師 解答 2025-07-29 08:39

你只要銷售出去了,對應(yīng)的就可以多成本。

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快賬用戶6296 追問 2025-07-29 08:40

收入是做了,那最后這個金額該怎么入賬做成本

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齊紅老師 解答 2025-07-29 08:41

購入的貨物還是服務(wù)

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不可以的,只能是上月的進項抵扣
2025-07-03
可以的呀,一千三可以抵扣稅金,1萬可以作為你的成本。
2022-02-23
您好!你已經(jīng)認證了嗎?
2021-03-22
同學(xué)您好,您稅負率是0.01,那你能應(yīng)交的增值稅是1668298.31*0.01=16682.98,銷項稅額是214869.38,那您的進項稅額需要214869.38-16682.98=198186.40
2021-07-31
你好,是的,是這樣的
2022-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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