按供應商開的發(fā)票做賬,開錯價格紅沖發(fā)票后重新開票
老師你好、供應商開了一張專用發(fā)票過來、是補差價的庫存商品、就是之前少付了這筆貨的款、這張發(fā)票錄了費用發(fā)票、我們公司有供應鏈模塊、該怎么做賬?
老師您好!庫存商品做賬面年結的時候有376755;實際盤點363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個供應商賬面應付款年結存2611,實際對賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄
老師您好!庫存商品做賬面年結的時候有376755;11月3號實際盤點363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個供應商賬面應付款年結存2611,1月3號實際對賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄;已經(jīng)核對是之前的年度累積的錯誤
我們對公付款20萬,對私付款20萬,供應商全部給我開過來了,開的發(fā)票40萬,我沒有走對公這部分怎樣做賬,外賬,現(xiàn)金沒得錢。我該怎么平這筆賬
上月已結轉(zhuǎn)的原材料 這個月對賬發(fā)現(xiàn)之前價格不對 供應商要求調(diào)價 怎么做會計分錄
老師,請問研發(fā)部門的固定資產(chǎn)計提折舊了,享受研發(fā)費用加計扣除,這部分設備也享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
你好,老師,我們公司從別人手里接手了一家公司,對公賬號有余額15000,這筆錢我要怎么做分錄,是借銀行存款15000,貸其他應付款15000,是這樣么?
樸老師,請問二手的挖掘機,一般納稅人銷售開幾個點的發(fā)票?
老師好,江蘇的營業(yè)執(zhí)照登記機關是什么什么數(shù)據(jù)局嗎?
老師,合同上沒有稅號,但是有購買方的公章可以嗎
老師您好,公司在便利店買東西,便利店提供手撕票,可以把錢對公轉(zhuǎn)給他們老板個人嗎?
老師,購買的一次性杯子,放老板辦公室,是放那個科目,二級科目是那個?
老師,您好!給客戶報銷的機票,是計入業(yè)務招待費嗎
客戶是消費者,大部分情況是不開票,做無票收入。本月開票1萬,有退款的五千,那該怎么申報增值稅???
提供給銀行的,貸款,財務報表,資產(chǎn)負債率現(xiàn)在是80%,想降到60以下,存貨和其他應付款需要直接降多百分多少以下?
不開發(fā)票,這個賬務的分錄怎么做?
關鍵是對賬結果,是什么情況?
對賬結果就是價格錯了,少收6000塊錢? 借:應收賬款(幾月幾號哪一比錯的貨款) 貸:(哪一家公司) 這個分錄對嗎老師
對方是多開了發(fā)票還是沒開發(fā)票送貨單上的金額多開?