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老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢?

2025-07-26 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-26 20:07

借:應(yīng)交稅費-進項
貸:利潤分配-未分配

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快賬用戶7557 追問 2025-07-26 20:14

不是老師進項發(fā)票還勾選抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-26 20:17

你前面是計入待認證了,是吧

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快賬用戶7557 追問 2025-07-26 20:41

之前會計沒有做憑證,不知道進項做哪里去了

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齊紅老師 解答 2025-07-26 20:44

借:應(yīng)交稅費-進項
貸:利潤分配-未分配
那就是這樣做分錄的

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快賬用戶7557 追問 2025-07-26 20:45

老師電子稅務(wù)局里進項未抵扣金額怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-26 20:50

你是現(xiàn)在不認證,是吧

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快賬用戶7557 追問 2025-07-26 21:00

這個月想著勾選認證不知道怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-26 21:06

因為是去年的
借:應(yīng)交稅費-進項
貸:利潤分配-未分配

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借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品, 應(yīng)交稅費待認證 貸應(yīng)付帳款
2021-10-20
你好,去年是借庫存商品貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2024-01-10
你好,去年做的費用的嗎?
2023-05-06
你好,暫估和發(fā)票一致的話,你可以直接把發(fā)票放到去年的憑證后面,如果不一致的話,需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
2022-05-25
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。 你應(yīng)交稅費后面自己把三個附加稅明細加下就行了。
2020-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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