銷售方繳納增值稅附加稅個稅 企業(yè)不交 合同和發(fā)票銀行回單
個人去稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票現(xiàn)在稅點多少 需要提供哪些資料去稅務(wù)
建筑企業(yè)付農(nóng)民工工資,需要勞務(wù)公司提供哪些材料
去審計一個學(xué)校的財務(wù)收支,需要學(xué)校提供哪些資料給我們,從哪些方面入手開展
個人去稅務(wù)局代開加工費發(fā)票,需要提供哪些資料?
對外投資企業(yè)虧損了650萬,現(xiàn)在稅務(wù)局讓提供過程資料,這個一般需要提供哪些材料?
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
增值稅由個人開吧? 附加稅是什么 。如2500 個人增值稅開多少 給企業(yè)。 企業(yè)是否把代扣代繳的后的金額發(fā)剛給個人 。無需跟發(fā)票一致吧
開發(fā)票的時候增值稅附加稅已經(jīng)交了,增值稅是2500÷1.01×1% 附加稅等于繳納的增值稅× 7%或者是5%再減半, 如果備注支付企業(yè)代扣代繳的話,你需要代扣代繳支付扣除再支付給他