你好,這個借現(xiàn)金等,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師,就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模,然后就比如說我們現(xiàn)在從各個經(jīng)銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬?。窟€有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師我想問一下我們公司是銷售就的購買了一箱啤酒1000元,一箱葡萄酒2000元,還有付了運費500元,請問一下這個分錄應(yīng)該怎么做呢?請寫分錄是寫上數(shù)字可以嗎老師,謝謝您了
我們餐廳購進了一批月餅花了8500(普票),現(xiàn)在把這些月餅無償作為福利發(fā)放給了來食堂吃飯的人們,按照視同銷售的行為來做分錄的話該怎么做賬(或者說可以直接入成本嗎這筆錢),我們是一般納稅人,用的小會計準(zhǔn)則。謝謝老師。
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服,是不是要做視同銷售呀!這個邊是銷售那邊給我財務(wù)的,可以做記賬憑證附件嗎?如果按照這個樣品表來做賬,這個分錄該怎么做呢?還有就是樣品里有進口貨物是虧本的,因為視同銷售按照我們公司銷售的平均價做為視同銷售單價,所以就虧本了視同銷售,請老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷售的分錄給我可以嗎?謝謝!請寫帶有數(shù)字的分錄,多謝老師
郭老師你好!有一筆貨款,客戶直接和我們的關(guān)聯(lián)公司抵消了,就是客戶直接給了對應(yīng)的產(chǎn)品給我們的關(guān)聯(lián)公司,說是抵消我們的這筆貨款,接下來需要怎么做,需要哪些憑證來沖銷這筆賬!謝謝!
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
老師,請問采購時分錄是不是這樣??? 借:庫存商品 貸:銀行存款
你好,是的,就是這樣了。
老師,銷售時,庫存商品減少,這個要怎么做分錄啊
你好借主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品