說明多退了哈,檢查一下以前做的預(yù)收賬款是否出錯(cuò)
公立小學(xué),沒有食堂,每天供餐公司送盒飯給學(xué)生個(gè)老師。月初通過APP收齊了本月學(xué)生飯費(fèi),錢是直接打到學(xué)?;緫舻摹O略鲁鯇?duì)請(qǐng)假天數(shù)進(jìn)行了退費(fèi)。請(qǐng)問怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄我寫的對(duì)嗎? 收費(fèi)時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——xx供餐公司 退費(fèi)時(shí)做個(gè)和收費(fèi)相反的分錄?
資料(一):某公辦高校發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)2020年8月5日,楊老師出差預(yù)借差旅費(fèi)20000元,用銀行存款方式支付;(2)2020年8月20日,楊老師出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)15000元,余下款項(xiàng)以現(xiàn)金交回;(3)2020年9月學(xué)校收到應(yīng)上繳財(cái)政的學(xué)費(fèi)1500000元,存入銀行;10月上繳財(cái)政專戶,11月收到財(cái)政專戶返還學(xué)費(fèi)1300000元,存入銀行;年末,結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)收入貸方2000000元,事業(yè)預(yù)算收入貸方1000000元,均為專項(xiàng)資金收入。要求:編制以上業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)教您,我現(xiàn)在一家非營(yíng)利做學(xué)校財(cái)務(wù),收學(xué)費(fèi)時(shí),我們記借:銀行存款,貸:預(yù)收費(fèi)用-學(xué)雜費(fèi),當(dāng)有學(xué)生退款時(shí)作相反記錄,現(xiàn)在有一批學(xué)費(fèi)因家庭原因爛賬收不回來的,這筆學(xué)費(fèi)我要怎么作分錄?請(qǐng)教您?
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財(cái)政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財(cái)政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財(cái)政預(yù)算收入 支出時(shí)是 借計(jì)提業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用工資福利費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做對(duì)應(yīng)科目支出 請(qǐng)問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
實(shí)訓(xùn)目的:練習(xí)事業(yè)收入和事業(yè)預(yù)算收入的核算 實(shí)訓(xùn)資料:某醫(yī)院2020年(免征增值稅事業(yè)單位)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)分別做出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)核算的賬務(wù)處理 (1)12月收到應(yīng)上繳財(cái)政專戶的醫(yī)療款 1200萬(wàn)元,存入銀行存款戶。 (2)12月20日將以上款項(xiàng)上繳財(cái)政專戶。 (3)12月20收到不上繳財(cái)政專戶的醫(yī)院食堂收入400萬(wàn)元(非專項(xiàng)),存入銀行存款戶。 (4)12月25日預(yù)收某醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)費(fèi)120萬(wàn)元(專項(xiàng)),接受實(shí)習(xí)生為期一年的實(shí)習(xí)培訓(xùn)工作。 (4)12月31日,從財(cái)政專戶返還醫(yī)療費(fèi)收入600萬(wàn)元(非專項(xiàng)),存入銀行。 (5)年終,結(jié)轉(zhuǎn)上述“事業(yè)收入”“事業(yè)預(yù)算收入”賬戶的貸方余額予以結(jié)轉(zhuǎn)。 補(bǔ)充賬務(wù)處理(6)2021年1月份起安置某醫(yī)專學(xué)生實(shí)習(xí),醫(yī)院為實(shí)習(xí)醫(yī)學(xué)生提供培訓(xùn)服務(wù)。
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做