借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)收賬款-甲方
老師你好 我是建筑施工企業(yè) 甲方將工程款打入農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù) 勞務(wù)公司委托我公司代開(kāi)工資 發(fā)票已開(kāi) 部分款付給勞務(wù)公司 另一部分農(nóng)民工工資由我公司經(jīng)農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)付給工人 請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理 謝謝
老師我單位是建筑企業(yè)甲方直接支付的農(nóng)民工工資,我單位給開(kāi)完工程服務(wù)發(fā)票包括農(nóng)民工工資,怎么做賬
老師好!我們是乙方,和甲方簽訂了工程建設(shè)合同。其中一部分工程款,甲方直接發(fā)給我們的農(nóng)民工。我如何賬務(wù)處理?憑證附件是什么?
老師我想咨詢(xún)甲方直接把農(nóng)民工工資代發(fā)掉,我是施工方自己雇傭的農(nóng)民工賬務(wù)如果處理這筆實(shí)際沒(méi)有收到的工程款,但是甲方已經(jīng)直接付給農(nóng)民工了
老師您好:甲方幫我們付了農(nóng)民工工資,我們這方該如何做賬務(wù)處理?謝謝
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單