對(duì)賬單不用入賬。若有收到貨物,暫估入賬
老師,應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù)是款已進(jìn)對(duì)公賬戶未開發(fā)票出去給客戶未確定收入么?應(yīng)付賬款余額負(fù)數(shù)是款從對(duì)公賬戶付出去了,供應(yīng)商沒給開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是么?
請(qǐng)問供應(yīng)商貨收到了,款也付了,但發(fā)票未開,請(qǐng)問要怎么做賬,才能在賬上反映對(duì)方的發(fā)票未開給我呢?
對(duì)方公戶付了款 我暫時(shí)未給對(duì)方開發(fā)票,收入怎么入賬;我給個(gè)人付貨款 對(duì)方未提供票據(jù)怎么辦?
應(yīng)收賬款在貸方代表銷售方未開票?預(yù)付賬款在貸方代表供貨商未開票?
根據(jù)供應(yīng)商提供的對(duì)賬單,應(yīng)付賬款暫估數(shù)(未開票已收貨)和應(yīng)付賬款已開票金額跟賬面數(shù)都對(duì)不上,這種情況怎么下手,該如何對(duì)賬和找差異及原因?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單