是的,要結(jié)轉(zhuǎn)損益,過賬后才能平
我想問一下老師,起初資產(chǎn)負(fù)債表平了,期末不平是怎么回事呢?是憑證有不平的嗎?還是損益沒結(jié)轉(zhuǎn)完善?還是前期差錯(cuò)更正的,沒有用以前年度損益調(diào)整而是原科目(到也不影響啊,一借一貸都也平了),因?yàn)槠诔鯏?shù)是不太真實(shí),但是報(bào)表平了。期末是真實(shí)數(shù)據(jù)。
11月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表邏輯關(guān)系是平的,12月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)大于負(fù)債和所有者權(quán)益期末數(shù),憑證都檢查沒問題,不平怎么回事
老師,我是期初余額試算不平衡,但是資產(chǎn)負(fù)債表是平衡了,這個(gè)怎么回事呢???
結(jié)轉(zhuǎn)損益后資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)資產(chǎn)與負(fù)債所有者權(quán)益不平是怎么回事?
期初 資產(chǎn)負(fù)債表是平的 輸入憑證后就不平了 是怎么回事、 得期末結(jié)完賬才平了嗎
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,本月支付的貸款利息,不想走財(cái)務(wù)費(fèi)用,有其他的做賬方法嗎? 不想財(cái)務(wù)費(fèi)用影響當(dāng)期利潤(rùn),支付出去的銀行存款,要記入
借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!