?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤(rùn)我是填的利潤(rùn)變的本年累計(jì)收入數(shù),未分配利潤(rùn)填的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù),試算就是不平衡
試算平衡表期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表的年末余額一定相等嗎
試算平衡表的期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表期末余額相等嘛?
老師試算平恒表,余額的試算平衡是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,余額是期初余額還是期末余額
老師試算平恒表,余額的試算平衡是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,余額是期初余額還是期末余額
郭老師,年終獎(jiǎng)一年能報(bào)幾次,能都不和工資薪金報(bào)一起嗎,就是單獨(dú)報(bào)年終獎(jiǎng)
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)增值稅如何加計(jì)抵減?在哪里備案登記?具體操作是怎樣?
國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)用交土地增值稅嗎(集團(tuán)公司)
老師,A欠我們貨款50萬(wàn),法律判A付我們50萬(wàn)加利息13萬(wàn),這13萬(wàn)怎么處理,我們需要給A開13萬(wàn)發(fā)票么?A讓我們開13萬(wàn)代理費(fèi)發(fā)票合適么?
老師,我們本月成立了一個(gè)分公司,這兩天稅務(wù)登記辦理好,重新建立一個(gè)分公司的賬套,我想問(wèn)下賬套啟用日期這個(gè)月好還是下個(gè)月好(下個(gè)月就要營(yíng)業(yè))?還有分公司成立之前有一部分費(fèi)用支出在總公司支出的,分公司獨(dú)立核算,這一部分費(fèi)用有必要在分公司營(yíng)業(yè)后轉(zhuǎn)過(guò)去?麻煩老師了?
老師,即征即退計(jì)提的分錄怎么做?
老師我看的是報(bào)稅第一節(jié)增值稅增值稅0申報(bào),實(shí)操怎么做不了和老師的頁(yè)面不一樣頁(yè)面
以前年度的租金收入記成應(yīng)收賬款了,之前沒(méi)有開租賃發(fā)票,現(xiàn)在開的話,該如何做賬
想控利潤(rùn),就得先把生產(chǎn)成本拆明白? 老師有何見解
企業(yè)增加注冊(cè)資金的流程是怎樣的?增資可以在線上操作是嗎?有網(wǎng)址或者APP嗎?
佻好,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額直接按試算平衡表里期末余額這列的數(shù)字填。資產(chǎn)類科目看借方余額,比如銀行存款10000就填10000;負(fù)債和權(quán)益類科目看貸方余額,比如短期借款50000就填50000。 2.要調(diào)整的情況就三樣:往來(lái)科目反方向余額要調(diào),比如應(yīng)收賬款貸方余額2000要改成預(yù)收賬款;備抵科目要抵減,比如累計(jì)折舊3000要從固定資產(chǎn)里扣掉;一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債要單獨(dú)列,比如長(zhǎng)期借款里有10000明年到期就改填到一年內(nèi)到期負(fù)債。填完核對(duì)資產(chǎn)總和等于負(fù)債加權(quán)益總和就行。
幫我看一下有填錯(cuò)的地方嗎
?您好,貨幣資金:資產(chǎn)負(fù)債表是 119450 元,試算表現(xiàn)金 %2B 銀行存款該是 1233370 元 。 負(fù)債漏記:資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi) “應(yīng)付賬款” 58080 元、“應(yīng)交稅費(fèi)” 112107.92 元 。 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用:資產(chǎn)負(fù)債表 155833.34 元,試算表是 148750.01 元,多記 7083.33 元 。 表不平,
資產(chǎn)負(fù)債表我填的是1233370,58080,112107.92,148750.01劃紅線旁邊重寫的
您好,那我們表沒(méi)有錯(cuò),是總數(shù)加和算錯(cuò)了,
哪個(gè)地方錯(cuò)了?沒(méi)明白
負(fù)債表的填數(shù)和試算平衡表一樣,沒(méi)有錯(cuò),
你是說(shuō)我填的都是對(duì)的是嗎?
您好,是的,我核對(duì)了報(bào)表科目,金額改過(guò)后是對(duì)的