一個(gè)一個(gè)月導(dǎo)出認(rèn)證后數(shù)據(jù)
老師,我想問(wèn)一下發(fā)票勾選認(rèn)證后,下個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)(增值稅一般納稅人申報(bào)表格)里有數(shù)據(jù)跟認(rèn)證的發(fā)票有關(guān)系嗎?需要填嘛?因?yàn)槲覀冞€沒(méi)營(yíng)業(yè),籌建期,之前都是零申報(bào)
老師,納稅申報(bào)表二我只保存了一下,沒(méi)有申報(bào),數(shù)據(jù)可以修改么?我是發(fā)票沒(méi)有勾選認(rèn)證,點(diǎn)了一下保存,我認(rèn)證后報(bào)表數(shù)據(jù)能改么
老師,2月出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在3月認(rèn)證的,出口收入已經(jīng)做到2月財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在是申報(bào)增值稅時(shí),表二導(dǎo)出來(lái)的出口發(fā)票信息還是上個(gè)月的,我可以手 動(dòng)改成這個(gè)3月認(rèn)證的出口退稅的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎。
老師,一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認(rèn)證了之后就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是我的這個(gè)怎么沒(méi)有數(shù)據(jù)呢
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票在勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證之后,她的數(shù)據(jù)到底是出現(xiàn)在增值稅一般納稅附表二的第二行還是8b行?
小規(guī)模納稅人稅收政策
請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損是怎么用,比如去年虧損1萬(wàn),今年的利潤(rùn)總額是10萬(wàn),匯算清繳時(shí)填寫了那個(gè)補(bǔ)虧的明細(xì)表,系統(tǒng)自動(dòng)給減這1萬(wàn)的虧損后計(jì)算應(yīng)納稅所得額是嗎?
什么叫農(nóng)民工專戶?勞務(wù)實(shí)名制管理?
老師您好,我這邊是一般納稅人的商貿(mào)企業(yè),之前年度賬上是虧損狀態(tài),今年第二季度稅務(wù)局要繳納企業(yè)所得稅,之前購(gòu)進(jìn)和銷售都是對(duì)應(yīng)的,費(fèi)用很少,要繳納企業(yè)所得稅的話是需要調(diào)成本出來(lái)嗎?
您好,老師,我是小白,昨晚我聽了李老師第一章課程,課程有一點(diǎn)我搞不明白,就是生產(chǎn)型的企業(yè),退稅是免抵退,是退留抵下來(lái)的進(jìn)項(xiàng),比如一家企業(yè):內(nèi)銷10萬(wàn),外銷10萬(wàn),總合計(jì):20萬(wàn),取進(jìn)項(xiàng)票一定要拿到大于20萬(wàn),才有留抵稅產(chǎn)生出來(lái)
老師新注冊(cè)小規(guī)模納稅人要法人到現(xiàn)場(chǎng)嗎?
老師 社保 參?;鶖?shù)可以不一樣嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,部分實(shí)繳,原值是實(shí)繳金額??轉(zhuǎn)讓比例,還是所有者權(quán)益??轉(zhuǎn)讓比例
老師,公司之間一個(gè)月之內(nèi)的借款需要支付利息么
其他應(yīng)付款-法人,貸方的錢可以直接轉(zhuǎn)賬給法人嗎,銀行轉(zhuǎn)賬備注什么呢