你好,這個是給稅務局的了。
老師你好,我昨日去稅務局把出口退稅提交了備案資料。我今天到增值稅發(fā)票確認平臺勾選,怎么沒有退稅那一欄?
首次出口退稅的步驟,具體怎么操作,有哪些步驟,需要遞交什么資料
我翻百度了的,發(fā)現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于當期免抵退稅額減去當期實際應退稅額。覺得應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額是等于應交稅費-應交增值稅-出口退稅減去其他應收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于免抵退稅額與實際退稅額相加,這個為什么,免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下
老師,我想請教下,我們準備6月份出口商品了,作為財務,我前期要做些什么,要提交資料去稅務局或者哪里嗎?以便之后方便操作出口退稅
結(jié)轉(zhuǎn)應退稅額、免抵稅額 借:應收出口退稅款/其他應收款-出口退稅款11700 ? ? ?應交稅費-應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)15133.95 ? ?貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)26833.95這個免抵稅額不可以作為下期的留抵稅額,那請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,這個會計分錄的余額去哪里?怎么寫?
老師,建筑施工行業(yè),什么叫項目,我不懂
老師,勞務派遣公司代本公司交的員工意外險,保險公司給勞務派遣公司開的是保險費的發(fā)票,勞務派遣公司給本公司本勞務費發(fā)票,這樣可以嗎
關于賬務整理問題:從20年至25年,從多個單位收到撥款,用于專項項目支出,但后期存在A項目資金墊付了B項目,B項目又墊付了C項目這樣的情況,現(xiàn)在各個項目余額中,有的已經(jīng)是負數(shù),有的存在不實余額。而會計賬目中,存在項目記錄模糊的情況,先需要重新整理項目臺賬,更正準確的收支情況及余額,更正賬目。請問從哪個方向或思路入手,能更高效完成此項工作呢
請問寫收據(jù)可以蓋公章嗎
去年給公司做的代賬,今年沒有業(yè)務,去年開始沒有申報工商年報和稅務,現(xiàn)在收到稅務局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細表,科目余額表,電子憑證等,請問這個需要怎么處理,說是要罰款
老師,為什增值稅納稅申報表主表銷項稅額與財務報表的不一致?
超標準報銷一般單位怎么整改?提供兩種方案?但是各地物價跟消費標準差異可能存在超標準接待情況這種怎樣處理合規(guī)?需要修改單位的經(jīng)費管理辦法?
公司車輛處置給個人,老板給個人協(xié)商的價格直接經(jīng)過二手車交易市場過戶給個人了。但是后面財務說需要補評估報告,結(jié)果評估機構評估的價格和成交價,相差比較大。這個怎么辦呢
老師,,在實務中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更,和不得變更,問一下老師那個知識點是不得變更
老師,應付賬款明細賬余額方向在借方是我們多付的款項是吧?或者是付了對方還沒有開發(fā)票給我們,可以這樣理解嗎?
是窗口嗎
你好,是的,去稅務局大廳。