在的 具體的什么問題的
@郭老師在嗎,有問題請(qǐng)教一下
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@郭老師,在嗎,有問題請(qǐng)教您一下
老師我想請(qǐng)問一個(gè)問題 我個(gè)體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛病)由于可以轉(zhuǎn)賬的時(shí)候有個(gè)支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對(duì)不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報(bào)了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng)補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個(gè)點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對(duì)方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對(duì)方會(huì)不會(huì)要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒有按時(shí)交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中,不正確的有(?。?。 A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào),但需要在報(bào)表附注中披露
一般項(xiàng)目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個(gè)公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個(gè)公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個(gè)合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費(fèi),比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費(fèi)2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對(duì)吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請(qǐng)問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出因?yàn)檫@個(gè)是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)如果不屬于前期差錯(cuò)還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎?
我公司要支付借款利息給境內(nèi)個(gè)人,比如利息是30萬,我公司這邊需要代扣代繳嗎,她那邊需要做什么,要開發(fā)票嗎,開發(fā)票還要交稅嗎
讓對(duì)方開發(fā)票 發(fā)票上有代扣代繳的需要 大部分需要企業(yè)代扣代繳的 開發(fā)票交增值稅附加稅
我不太明白,如果現(xiàn)在利息是30萬,我公司需要做什么,她需要做什么
他去稅務(wù)局開發(fā)票 一般只需要交增值稅附加稅 企業(yè)代扣代繳個(gè)稅 按股息紅利申報(bào)20%
增值稅和附加稅怎么計(jì)算,
增值稅=利息金額÷1.01×1% 附加稅等于繳納的增值稅× 6% 如果一個(gè)月不到100,000的話,可以免地方教育教育附加
個(gè)稅是企業(yè)代扣代繳,比如30萬利息我企業(yè)扣除30??20%,是6萬,實(shí)際支付給對(duì)方24w對(duì)嗎? 增值稅和附加稅是對(duì)方去稅務(wù)局開發(fā)票的時(shí)候?qū)Ψ浆F(xiàn)場(chǎng)繳納嗎
30÷1.01×20%,按照這個(gè)來 你支付給他的話是30減去這個(gè)個(gè)稅支付 是
利息個(gè)稅也要?1.01嗎
對(duì)的是的,他是用不含增值稅的金額
利息發(fā)票能在電子稅務(wù)局開嗎
電子稅務(wù)局或者是稅務(wù)局都能開
電子稅務(wù)局會(huì)看合同嗎,我合同約定的利息還款方式跟實(shí)際利息還款的不一致,利率一致,合同約定是半年還一次,實(shí)際是還款本金部分的利息先還。
忘記需不需要上傳合同了,你開一下試一試
電子稅務(wù)局登錄的開發(fā)票,登陸的是收利息的個(gè)人的賬號(hào)嗎,省份應(yīng)該選擇企業(yè)所在地,還是收款人所在地,
對(duì)的是的,收款人所在地
收款人在上海,我問了上海的稅務(wù)大廳,說不能在線上開,要去大廳,這是什么原因呢
可以選擇企業(yè)所在地嗎
我沒有看到政策不允許代開 代開發(fā)票選擇項(xiàng)目所在地 你們有合理解釋的就可以