在的 具體的什么問(wèn)題的
@郭老師在嗎,有問(wèn)題請(qǐng)教一下
@郭老師在嗎,有問(wèn)題請(qǐng)教您一下
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自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請(qǐng)問(wèn)一下,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對(duì)交6月稅,已交稅了!問(wèn)一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報(bào)怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個(gè)月繳納社保的時(shí)候,要需要計(jì)提嗎
老師我們公司給這個(gè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)了3051.9,但是對(duì)方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對(duì)方代收的車船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對(duì)公轉(zhuǎn)的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬(wàn)元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 80 萬(wàn)元,增值稅稅額為 10.4萬(wàn)元,滿足銷售商品收入確認(rèn)條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。會(huì)計(jì)分錄怎么做
對(duì)方扣了我們一千,說(shuō)是罰款,這個(gè)錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問(wèn)EXW報(bào)關(guān)10000,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi):500元(客戶自己承擔(dān)的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺(tái)車租給公司,一臺(tái)2025.1~12月 每月租金800, 一臺(tái)2025.4-12月 每月租金500,問(wèn)一直沒(méi)開票,現(xiàn)在補(bǔ)開票,怎么開?可以省稅?
我公司要支付借款利息給境內(nèi)個(gè)人,比如利息是30萬(wàn),我公司這邊需要代扣代繳嗎,她那邊需要做什么,要開發(fā)票嗎,開發(fā)票還要交稅嗎
讓對(duì)方開發(fā)票 發(fā)票上有代扣代繳的需要 大部分需要企業(yè)代扣代繳的 開發(fā)票交增值稅附加稅
我不太明白,如果現(xiàn)在利息是30萬(wàn),我公司需要做什么,她需要做什么
他去稅務(wù)局開發(fā)票 一般只需要交增值稅附加稅 企業(yè)代扣代繳個(gè)稅 按股息紅利申報(bào)20%
增值稅和附加稅怎么計(jì)算,
增值稅=利息金額÷1.01×1% 附加稅等于繳納的增值稅× 6% 如果一個(gè)月不到100,000的話,可以免地方教育教育附加
個(gè)稅是企業(yè)代扣代繳,比如30萬(wàn)利息我企業(yè)扣除30??20%,是6萬(wàn),實(shí)際支付給對(duì)方24w對(duì)嗎? 增值稅和附加稅是對(duì)方去稅務(wù)局開發(fā)票的時(shí)候?qū)Ψ浆F(xiàn)場(chǎng)繳納嗎
30÷1.01×20%,按照這個(gè)來(lái) 你支付給他的話是30減去這個(gè)個(gè)稅支付 是
利息個(gè)稅也要?1.01嗎
對(duì)的是的,他是用不含增值稅的金額
利息發(fā)票能在電子稅務(wù)局開嗎
電子稅務(wù)局或者是稅務(wù)局都能開
電子稅務(wù)局會(huì)看合同嗎,我合同約定的利息還款方式跟實(shí)際利息還款的不一致,利率一致,合同約定是半年還一次,實(shí)際是還款本金部分的利息先還。
忘記需不需要上傳合同了,你開一下試一試
電子稅務(wù)局登錄的開發(fā)票,登陸的是收利息的個(gè)人的賬號(hào)嗎,省份應(yīng)該選擇企業(yè)所在地,還是收款人所在地,
對(duì)的是的,收款人所在地
收款人在上海,我問(wèn)了上海的稅務(wù)大廳,說(shuō)不能在線上開,要去大廳,這是什么原因呢
可以選擇企業(yè)所在地嗎
我沒(méi)有看到政策不允許代開 代開發(fā)票選擇項(xiàng)目所在地 你們有合理解釋的就可以