同學,你好
這個里機沒有勞務成本??沒有明白你的意思
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度有1,795,990元,一角的收入。那我們不是小規(guī)模納稅人嗎?我們不是只交1%的增值稅嗎?那這個減免的這個應該填在哪里呢?我們是勞務公司,這種是勞務收入
您的個人所得稅經(jīng)營所得尚未申報,,老師這個要在哪里申報,我是小規(guī)模納稅人,新成立的公司就我一個人,沒有雇員工
老師,我們律師有簽勞動合同,但因為他有張證是掛在律師事務所,所以不能以工資形式轉賬,如果用勞動報酬的話,是不是個稅要收20%? 我這樣做可不可以呢:我報個稅就是以工資薪金形式,但是轉賬就是以勞動報酬形式
原來記賬軟件沒有勞務成本這個科目,我添加了勞務成本,但是資產(chǎn)負責表顯示不過,因為沒有添加公式,這個勞務更本在資產(chǎn)負責表里面算哪個?添加到哪里去
老師,你好,想問一下經(jīng)營所得的問題,我們律師事務所名義上合伙人有四個,但是其中一個是退休人員,所以沒有給他報個稅發(fā)工資,但是這里報季度的經(jīng)營所得時提醒我把他的信息采集進去完成申報,請問下不添加他的信息沒關系不??經(jīng)營所得我只申報了其他三個合伙人
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學校安裝軟件硬件也會有包含服務費的。我這邊財務做賬的時候,我按學校項目來做收入(里面有硬件軟件服務費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務收入-一卡通)。如果是合同單純的服務費的,我掛主營業(yè)務收入-服務費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內銷材料票是不是專票還是普票是沒關系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應收還是其他應付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費用也是加計扣除政策,也需要立項,還有什么網(wǎng)小需要申報?
收不回來的應收賬款如何調賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
就是我現(xiàn)在的賬套里面沒有勞務成本這個科目
我可不可以在主營業(yè)務成本下面設一個二級科目為勞務成本呢
就是律師的工資要計提到這個科目里
同學,你好
是可以的
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!