您好,這個(gè)是按累計(jì)的來算的,要把前面的月份全都加一起
你好老師,想問一下,我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多,再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開票金錢是8000-5000嗎?
老師:你好,請問一下,員工工資是5145,社保371.56,算個(gè)稅得時(shí)候,應(yīng)該怎么算呢我想得是(5145—5000-371.56)*3%這個(gè)人是不是不用交個(gè)稅呢?這樣算對嗎?
#提問#老師,你好!我公司的人力資源公司,代發(fā)工資及代繳納個(gè)稅,個(gè)稅比正常多征收了200元,在工資表上列出來的,多這200元,這個(gè)怎么入賬?算收入嗎?
老師你好,工資是13000元,個(gè)稅怎么算???13000-5000=8000元 3000*3%=90 5000*10%-210=290元 90+290=380元,這樣算對嗎
老師您好 請問現(xiàn)在個(gè)稅是怎么交 我每月工資個(gè)稅申報(bào)5000 ,這個(gè)月以工資形式發(fā)了68000 ,你問我要交多少個(gè)稅 ,這個(gè)是匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅嗎 ?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
4 月 5000 元,5 月 8500 元,6 月 8500 元加提成 13758,這樣子怎么算? 5
對方 4 月份才入職的
5000%2B8500%2B8500%2B13758-15000,然后再去找年表就可以了
20758×3%=622.74,是 這個(gè)嗎?
為什么不能按月來算?麻煩老師幫忙算下,我上面金額是多少,
工資他就是這樣算的,是按累計(jì)的月份來的
5000%2B8500%2B8500%2B13758-15000=20758*0.03-以前交的稅費(fèi)
前面他是按月算的,后面就是按累計(jì)來算,稅法規(guī)定的