是的,需要交增值部分個(gè)稅,
《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》期末測(cè)試卷東方企業(yè)為增稅一般納稅人(稅率13%),2018年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):要求:根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(有明細(xì)科目的要注明。如果運(yùn)算結(jié)果出現(xiàn)小數(shù),小數(shù)點(diǎn)后保留兩位)1.6月1日,張明報(bào)銷差旅費(fèi)3800元,交回多余的現(xiàn)金700元。2.6月1日接受華宇公司投資的專利權(quán),確認(rèn)的價(jià)值為15萬元,增稅稅額為19500元。3.6月2日到外地采購材料,將采購款10000元匯往采購地銀行開立采購專戶。4.6月3日,銷售一批產(chǎn)品給A公司,貨已發(fā)出,貨款30000元,增值稅額為3900元,規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,另外發(fā)貨時(shí)墊付運(yùn)費(fèi)500元,已辦理貨款托收手續(xù)。(假定增值稅不折扣)5.6月5日,工會(huì)為退休職工發(fā)放米面,價(jià)值5000元。6.6月6日將5日收到的商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營所需的甲材料,該材料價(jià)款為39840元,增值稅費(fèi)為8160元。7.6月8日查明了500元現(xiàn)金短缺原因,其中300元是出納王旭工作失誤造成,200元無法查明原因。8.6月10日,向華泰企業(yè)采購材料,開出轉(zhuǎn)帳支票一張,預(yù)付材料款100000元.9.6月13日,總務(wù)科實(shí)行定額備用金制
老師,我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個(gè)怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個(gè)收入去還錢,那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅,還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對(duì)嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對(duì)公司的投資,因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本?這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五,我這么理解對(duì)嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的,老板就是想省錢少繳稅,這個(gè)該如何處理好一些?
問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會(huì)找我們公司,我們公司會(huì)以400萬收購A房子,不是實(shí)際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會(huì)支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會(huì)找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個(gè)利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個(gè)交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時(shí)沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶錢不夠,會(huì)由四個(gè)老板按比例打錢進(jìn)私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個(gè)案子分一個(gè),如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購不良房產(chǎn),以低價(jià)收購有負(fù)債的個(gè)人住房再找買家賣出,解決個(gè)人債務(wù),賺取差價(jià),收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費(fèi)用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務(wù)嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
支付給連云港市青年商會(huì)會(huì)員費(fèi)5000元,支付給非營利性組織的費(fèi)用可以所得稅扣除嗎
老師,員工報(bào)銷費(fèi)用,發(fā)票金額是1100,實(shí)際支付1069元,按哪個(gè)金額做賬呢?多開的金額怎么辦?普票
老師你好,賬務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)的那種公司都已經(jīng)注銷了還有影響嗎?
請(qǐng)問 對(duì)方開不出發(fā)票,給了張收據(jù),已打款給對(duì)方,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,如果沒有發(fā)票 這個(gè)預(yù)付賬款要怎么沖回平賬呢?
老師您好,我們屬于子公司與總公司在不同的城市,老師您好,請(qǐng)問銀業(yè)執(zhí)照老師您好,營業(yè)執(zhí)照辦理后,需要做稅務(wù)登記怎么做啊
自然人獨(dú)資和一人有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
氣死了,老板的親戚一根筋,非要按她的來,強(qiáng)勢(shì)怎么辦,我感覺我是對(duì)的
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請(qǐng)問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費(fèi)用,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費(fèi)用需要做成固定資產(chǎn),請(qǐng)問25年的怎么來調(diào)整呢,謝謝
那交的也太多了吧?一般企業(yè)這種情況都是用的哪種方式增資的?
他現(xiàn)在自己沒有那么多錢出資,就可以以無形資產(chǎn)評(píng)估出資
那法人覺得這樣交的稅太多,也不想這樣操作,還有哪些方法嗎?
那個(gè)是可以分次交的。其他方式關(guān)鍵他的有資產(chǎn)按呀,比如車子,房子來出資
如果用車子出資的話,是怎么判斷車子目前值多少錢的,是也需要評(píng)估嗎?這個(gè)需要交什么稅嗎
需要去二手車市場(chǎng)評(píng)估的,超過原值才交個(gè)稅。
好的,也就是不管是知識(shí)產(chǎn)權(quán),還是實(shí)物,都是評(píng)估后,超過原值部分的按20%交個(gè)稅,除了個(gè)稅還需要交其它稅嗎
還有增值稅及附加,除買賣合同外其他都有印花稅
印花稅是金額萬分之五吧?增值稅及附加如果是小規(guī)模企業(yè)的話,增值稅按1%嗎?是按哪個(gè)金額的1%?
是按評(píng)估價(jià)不含稅的*1%