朋友您好,感謝您的信任!就這樣寫:因第一季度采用核定征收方式確定收入、成本,與系統(tǒng)依據(jù)常規(guī)開票及申報信息測算數(shù)據(jù)存在差異,特此說明。
社會團(tuán)體事業(yè)單位,稅務(wù)申報表稅務(wù)局給核定成企業(yè)申報表,第一個會計2017年申報表上有數(shù)據(jù),第二個會計2018年?2019年稅務(wù)賬會計都沒做,她說申報表不對,原始憑證都在哪里放著沒做,各項數(shù)據(jù)填的都是0,我現(xiàn)在怎么辦,第四季度該申報了
您好,老師,2020年我們公司有固定資產(chǎn),我分4年計提折舊,我填寫2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這一欄,我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù),那2021年度這個表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)?我其實是填錯了這個表,我想在填年度所得稅表時調(diào)整一下,我就是怕下個年度這個表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù),請老師解答疑惑,怎么辦!謝謝
老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來三季度前所的稅是分開核算的, 四季度進(jìn)行了所得稅合并,我們公司符合小微企業(yè) 請問一下,四季度現(xiàn)在是在季報里就合并在一起所得稅了,還是在年報里合并所得稅呀? 四季度還是分開填寫報表嗎?在季報里只有在年報里的時候合并所得稅嗎?沒報過第1次,不知道怎么填寫
老師好!我去年第一季度企業(yè)所得稅報表,利潤總額實際是虧84萬,填錯行了,填到下一行了,造成利潤總額為0,結(jié)果現(xiàn)在稅局說有疑點,說與我的財務(wù)報表不符,要求我把財務(wù)報表里的利潤總額改成0.,但利潤改成0后,不知資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字應(yīng)該怎么改了
總分公司,都是小規(guī)模,總公司是前年成立的,分公司是去年12月成立的,2023年總公司是虧損,分公司是2024年第一季度開展業(yè)務(wù)的,去稅局咨詢,總分匯總是否需要備案,說是需要在電子稅務(wù)局里填寫居民企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息報告,當(dāng)時分公司財務(wù)制度備案時選的核算方式是獨立核算,是不是得改成:獨立核算統(tǒng)負(fù)盈虧,這樣才能把企稅這塊的總分公司利潤合并相抵計算盈虧?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
好的,特別感謝,已填寫好評!祝福您萬事如意!
感謝朋友,祝您生活喜樂!