這個(gè)服務(wù)費(fèi)具體的是什么服務(wù)費(fèi)?對(duì)方怎么給你開的發(fā)票?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個(gè)人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)???
生產(chǎn)車間采用預(yù)充電費(fèi)的方式繳納電費(fèi),每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開5000元電費(fèi)發(fā)票,6月28日電費(fèi)單出來實(shí)際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問一下這個(gè)電費(fèi)如何處理到制造費(fèi)用中?按實(shí)際用量發(fā)票無法分割,因?yàn)槎际巧a(chǎn)車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,如果將預(yù)充的發(fā)票沖紅:借:制造費(fèi)用-電費(fèi)4424.78(紅字)貸:其他應(yīng)付款4424.78,再按實(shí)際用電借:制造費(fèi)用——電費(fèi)3900/貸:其他應(yīng)付款3900,這樣其他應(yīng)付款會(huì)掛賬,對(duì)方也會(huì)欠我們票。實(shí)際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務(wù)處理
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費(fèi),是代收代繳,沒有做到主營業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費(fèi),因?yàn)樗娰M(fèi),每月都要給水廠電力部門支付,實(shí)際水電費(fèi)總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪?zhàn)鈶簦箝_具水電費(fèi)電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進(jìn)收入,又要繳納增值稅,這個(gè)問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
老師,我公司,充值直播推流費(fèi)100萬,對(duì)方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請(qǐng)問怎么操作 您好,這個(gè)的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會(huì)有剩余,而且對(duì)方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請(qǐng)問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問怎么做帳?謝謝!
請(qǐng)問一下印花稅怎么計(jì)提
請(qǐng)問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個(gè)稅點(diǎn)
老師,請(qǐng)問公司的車給別人碰了,對(duì)方修的車費(fèi)用可以開給公司嗎?
請(qǐng)問建筑施工工程可以開人工費(fèi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問:有聽說過manus,鏑數(shù)這些嗎?說是財(cái)務(wù)工作的
正常在外充電交電費(fèi)?充電服務(wù)費(fèi)(一度3毛服務(wù)費(fèi)),要是我們自己的充電樁就只交充電費(fèi)。
開的就是充電服務(wù)費(fèi)
你好,1,000,000都是開的電費(fèi)呀 那你賬上怎么做的
每月付服務(wù)費(fèi),大概5萬,2年付完
你好,你每個(gè)月付的服務(wù)費(fèi)怎么做的賬務(wù)處理
不知道怎么處理,所有問老師
借在建工程 貸銀行 完工之后借固定資產(chǎn)貸在建工程
開票是充電服務(wù)費(fèi),可以入在建工程嗎?2年在建可以嗎?
你的充電服務(wù)費(fèi)還有其他的具體的好的方法嗎?沒有的話只能這么做了 發(fā)票查到就有風(fēng)險(xiǎn) 虛開
老師:虛開是什么意思?不是開的充電服務(wù)費(fèi),我現(xiàn)在就是考慮充電服務(wù)費(fèi)能計(jì)入在建工程嗎
對(duì)方并沒有銷售給你電費(fèi),所以他給你開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票。現(xiàn)在沒有好的方法,只能拿著他給你開的電費(fèi)發(fā)票做在建工程做就行。如果你不做的話,那你固定資產(chǎn)就是無票支出,你這個(gè)服務(wù)費(fèi)又沒有支出,沒法做。
收到,已經(jīng)收了, 除非退票 人家當(dāng)時(shí)給你們開的時(shí)候你就不同意這么開