您好,要的,要交增值稅的
個人去稅務局代開中介服務費的增值稅普通發(fā)票,需要繳納哪些稅呢?
個人去稅務局代開勞務費普通發(fā)票金額是800,需不需要繳納增值稅和附加稅?
我是個人,給別人講課,要去稅務局代開發(fā)票,需要繳納增值稅嗎
請問,個人去稅務局代開普通增值稅發(fā)票,需要繳納什么稅?
個人去稅務局給我們代開的普票,內容是傭金,需要我們幫個人代扣代繳勞務報酬。這個勞務報酬是12000,個人代開的時候也交了增值稅跟附加稅,(個人代開普票還需要交增值稅嗎?)那勞務報酬是咋算的?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢