同學(xué)你好 交增值稅附加稅所得稅
個人去稅務(wù)局代開中介服務(wù)費的增值稅普通發(fā)票,需要繳納哪些稅呢?
個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費普通發(fā)票金額是800,需不需要繳納增值稅和附加稅?
請問我個人去稅務(wù)局代開普通發(fā)票20萬元需要繳納那些稅,增值稅和附加稅開普通發(fā)票也是要繳納的嗎?怎么計算的(安裝服務(wù)費),另外這個年度的時候個人匯算清繳是怎么做的,還要補交什么稅?代扣代繳又是怎么回事呢?
個人去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,開出來的是什么發(fā)票?增值稅普通發(fā)票嗎?
請問個人去稅局代開增值稅普通發(fā)票需要交個人所得稅嗎,怎么交的
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
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對方個稅沒有繳納,備注欄里寫的是,由我們出錢方繳納,我們該怎么辦?
同學(xué)你好 備注欄寫的是代扣代繳呀 是從付款給他的金額里扣的
是的,但是我們之前不知道他讓我們給他繳納,款已經(jīng)付了。這個個稅我們還給繳納嗎?
同學(xué)你好 是你們代扣代繳的 讓他還回來
溝通下來,對方不出了,這種情況,我們不繳納可以嗎?
你先不繳納 等稅局找你再說