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小規(guī)模納稅人稅款申報(bào)表(主表),第20行應(yīng)納稅額=專票的3%-專票的1%,請(qǐng)問(wèn)老師,該表第1-8行需要交稅的收入為什么沒(méi)有加到應(yīng)納稅額內(nèi)?

2025-07-18 11:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 11:18

你是開(kāi)的多少稅率的專票?

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快賬用戶7622 追問(wèn) 2025-07-18 11:35

沒(méi)有開(kāi)票,我是搞不懂為什么1-8行需要交稅的收入不加進(jìn)應(yīng)納稅額里

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齊紅老師 解答 2025-07-18 11:38

開(kāi)的是3%專票就按3%交稅,1%就按1%交稅

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快賬用戶7622 追問(wèn) 2025-07-18 12:01

專票的算進(jìn)了應(yīng)納稅額,普票和未開(kāi)票收入需要交稅的加到哪一行了?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 14:31

?超過(guò)30萬(wàn)普票和未開(kāi)票收入是按1%計(jì)算。 就是不含收入填在第1,3欄。計(jì)算出的稅金是3%在15欄,然后在減免稅明細(xì)表的2-4列填減免的2%,體現(xiàn)在主表16欄,最終主表20欄體現(xiàn)應(yīng)交的的增值稅是1%

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齊紅老師 解答 2025-07-18 14:42

不要靠空想,填上數(shù)字申報(bào)就知道了哈,要帶上數(shù)字

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您好,我們圖2數(shù)據(jù)保存后,退出申報(bào)系統(tǒng),再進(jìn)去申報(bào)主表就帶上這個(gè)減免金額了
2024-04-17
同學(xué)你好,開(kāi)的專票填稅務(wù)代開(kāi)專票欄,然后將減征的2%部分填入減免稅明細(xì)表;普票部分填主表第10行就可以;
2021-07-14
你好,20*2% 減免表,減免項(xiàng)目也得填寫。
2021-04-01
您好,是的,根據(jù)開(kāi)票的不含稅金額*2%來(lái)填,另外還需要填附表 增值稅減免明細(xì)表
2020-10-14
你好這個(gè)給是不含稅么,1行等于2行=8000 ,減征額和減免表2.3.4列等于8000*2%
2021-07-12
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