你是開(kāi)的多少稅率的專票?
老師好,小規(guī)模納稅人,只有稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專票,沒(méi)有自行開(kāi)具普票。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表2需要填寫嗎?申報(bào)表2,第五行需要填寫的是什么?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具1%的專票,金額是8000元請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)主表和附列資料表應(yīng)該怎么填?
老師 小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅 減按1%計(jì)算繳納增值稅 怎么填寫申報(bào)表 第一張表按不含稅收入*3%寫 第第三張表 我填的減征稅額 ,為什么沒(méi)有引到第一張表
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開(kāi)的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
沒(méi)有開(kāi)票,我是搞不懂為什么1-8行需要交稅的收入不加進(jìn)應(yīng)納稅額里
開(kāi)的是3%專票就按3%交稅,1%就按1%交稅
專票的算進(jìn)了應(yīng)納稅額,普票和未開(kāi)票收入需要交稅的加到哪一行了?
?超過(guò)30萬(wàn)普票和未開(kāi)票收入是按1%計(jì)算。 就是不含收入填在第1,3欄。計(jì)算出的稅金是3%在15欄,然后在減免稅明細(xì)表的2-4列填減免的2%,體現(xiàn)在主表16欄,最終主表20欄體現(xiàn)應(yīng)交的的增值稅是1%
不要靠空想,填上數(shù)字申報(bào)就知道了哈,要帶上數(shù)字