調整開票 你報關的時候按照那個
請問,我公司有一套手工帳,手工帳上利潤表成本的數(shù)取的是手工銷售售報表的材料成本+加工費的合計數(shù);財務軟件用的金蝶,金蝶報表的成本用的是當月收到加工廠開的加工費發(fā)票及銷售已開發(fā)票的成本結轉,這樣兩個報表就會有差異,我把兩個報表銷售未開票的差異調整完之后,還會存在加工費的差異,這塊我要怎么調,或者有什么辦法能避免這種差異?比如我能不能在手工報表取成本的時候不取加工費的數(shù)?又比如我金蝶入加工費的時候把他入成材料的一部份,等實際銷售開發(fā)票的時候我連材料和加工費一起結轉?
老師您好,我想問,一張報關單上的金額已經包含了材料費和加工費,但只有加工費發(fā)票是成品名稱是跟報關單一致的,我也已經開出了報關單相對應的出口發(fā)票了,那材料費的進項稅額應該要怎么處理呢?謝謝老師
老師你好,外貿企業(yè)購買了原材料,作價銷售給加工廠加工,加工廠將產品加工好后給外貿企業(yè)開的是成品的發(fā)票。原材料和加工費一起是6萬多的,但是因業(yè)務和報關未溝通清楚。報關只報了加工費的金額出去,造成進項與出口相差3.6萬。這種情況應該怎么退稅呢?會有什么風險呢?
請問老師,我們公司委托別的公司加工涂料,然后成品拿回來了,但是對方還沒有開加工費的發(fā)票跟繳納消費稅,那我結轉成本的時候需要加上加工費和消費稅上去嗎
老師: 我單位是委托加工銷售飾面板的(在采購的刨花板上貼面加工),我結轉銷售成本時是分別算材料成本,加工費成本與運費成本的期初,本期完工數(shù),銷售數(shù)(加工費成本和運費成本我是按金額除以平方米)然后是分別核算結轉材料、加工費、運費的完工數(shù),銷售數(shù)與期末數(shù)(期初十完工入庫)金額/(期初+完工入庫),發(fā)現(xiàn)結轉的銷售成本與把加工費等按平方數(shù)分攤至每一種材料成本的銷售成本不同,有1萬多差異,那怎么辦?究竟按那種方法結轉銷售成本才是正確的?如果按加工費分攤至每種產品,那我怎么調整銷售成本(才試營業(yè)幾個月)
我們木業(yè)公司,開的是農產品發(fā)票,然后之前開錯發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報的時候要再做進項稅額轉出嗎?
公司去年涉及股權轉讓,注冊資金600萬,凈資產有400萬,轉讓時按1萬作價轉讓的,專管員說要補交稅,這個是要補交什么稅
老師,資產負債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項目上用的勞務人員的工資,可以正常計入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務人員什么資料??? 必須通過對公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計這一欄填寫對了嗎
老師,借其他應收,貸應交增值稅-出口退稅一般是當月做當月收到退稅,還是這個月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價1751萬,當初購買地價按分攤比例是1642.8萬,契稅是202.6萬,交易費是39萬,這些能減掉后再算稅額嗎?
報關按照開票了
也已經退稅了嗎 都要調整
調整發(fā)票,和報關就不一致了吧
所有的都需要調整。
對的是的,所有的都需要調整。