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老師,來料加工,加工費報關時是按理論的加工費開發(fā)票入了成品成品并結轉了,結算后實際加工費有差額,要怎么調整呀?發(fā)票要改嗎?發(fā)票好多

2025-07-17 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-17 16:46

調整開票 你報關的時候按照那個

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快賬用戶9885 追問 2025-07-17 16:47

報關按照開票了

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齊紅老師 解答 2025-07-17 16:48

也已經退稅了嗎 都要調整

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快賬用戶9885 追問 2025-07-17 16:48

調整發(fā)票,和報關就不一致了吧

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齊紅老師 解答 2025-07-17 16:49

所有的都需要調整。

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齊紅老師 解答 2025-07-17 16:49

對的是的,所有的都需要調整。

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調整開票 你報關的時候按照那個
2025-07-17
你好 是的,要按照委托加工物資來做賬
2024-04-28
你好,加工費可以暫估,消費稅不可以沒發(fā)票
2023-04-15
不建議這樣操作,您公司只是先開具發(fā)票。而不是已經將貨物發(fā)出去了,所以是不需要結轉成本的。等實際將貨物發(fā)出時,再確認收入并結轉成本。
2020-08-25
你好,加工費有發(fā)票的話直接計入加工費就行了,這個沒有辦法避免,只能是根據(jù)發(fā)票來做賬,材料和加工費一起結轉就行了
2020-08-24
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