您好,這個(gè)是不能的,因?yàn)槟銈冮_出去是免稅的
你好,我們從農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)的公司采購蔬菜,然后賣給客戶是一家公司,客戶要求我們給他開免稅發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品沒有加工過,下面是我們的經(jīng)營范圍,我們是否可以開免稅的發(fā)票?
你好老師,我們是超市,請(qǐng)教下我們購進(jìn)的蔬菜和鮮肉有我們自己開具收購發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
合作社去農(nóng)戶那里收購蔬菜賣給我們公司 開普通發(fā)票 ,我們公司是一般納稅人可以抵扣嗎
老師好,請(qǐng)問一下,我們是做農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的。我們采購來的蔬菜都是在菜農(nóng)手里買來的,他們也開不了票,請(qǐng)一下我們要怎么入賬? 怎么樣才能抵扣所得稅?
我們是一般納稅人,我們從對(duì)方購入了鮮肉和蔬菜,對(duì)方開具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購入農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對(duì)沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會(huì)有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
老師,但是我收購是有進(jìn)項(xiàng)的,這個(gè)進(jìn)賬不能用了嗎
對(duì)這個(gè)的話是不能用的。
老師,請(qǐng)問如果這樣的話,我還需要對(duì)收購發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的處理嗎
那個(gè)是不需要轉(zhuǎn)出的,您好
**二、實(shí)操處理方式** #### **情形1:全部銷售均免稅(100%蔬菜免稅)** - **進(jìn)項(xiàng)稅全額轉(zhuǎn)出**: 所有收購發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅均不得抵扣,需在申報(bào)時(shí)**做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出**。 **會(huì)計(jì)分錄**: ``` 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) ``` #### **情形2:兼營免稅蔬菜 + 應(yīng)稅業(yè)務(wù)(如配送服務(wù))** - **按比例分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅**: ``` 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 = 總進(jìn)項(xiàng)稅 × (應(yīng)稅銷售額 ÷ 總銷售額) ``` **案例**: > 某月收購蔬菜取得收購發(fā)票,按
老師,我為什么在網(wǎng)上看到這樣的操作,對(duì)嗎
前邊那個(gè),看到了嗎啊
看到了,只是在網(wǎng)上看到這個(gè),所以想再請(qǐng)教一下
這種因?yàn)槟愠鍪置舛?,所以進(jìn)項(xiàng)不抵扣,這個(gè)就行的
但是,老師,如果我是涉及到配送+免稅蔬菜銷售,那我取得那個(gè)收購發(fā)票進(jìn)賬也不能抵配送的增值稅嗎
不能,他不是一個(gè)業(yè)務(wù) ,抵扣是存在風(fēng)險(xiǎn)的
好的,老師,謝謝,再問下,配送稅率多少
一般納稅人的胡是9個(gè)點(diǎn)的