借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
24年繳納的21年的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)23年10-12月繳納企業(yè)所得稅100元,24年1月怎么做會(huì)計(jì)分錄?要先做計(jì)提嗎?
5月匯算,繳納23年企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
今年5月繳納2023年企業(yè)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,去年沒(méi)有計(jì)提的。
老師,協(xié)會(huì)非盈利組織,23年12月計(jì)提了23年的企業(yè)所得稅,于24.1月實(shí)際繳納,24年3月協(xié)會(huì)的免稅資質(zhì)獲批,4月做匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅(退24.1月繳納的23年企業(yè)所得稅),5月收到退稅款。請(qǐng)問(wèn)收到退稅款后的分錄要怎么做?謝謝!
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購(gòu)的,是上海采購(gòu)委外加工,還是外地采購(gòu)?fù)獾丶庸ぴ黉N售給上海子公司,延伸出來(lái)的,如果我選擇外地工廠采購(gòu)原材料,直接平進(jìn)評(píng)出到上海,那么上海原來(lái)采購(gòu)的原材料要到外地工程賬上,這個(gè)賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
老師請(qǐng)問(wèn),2024年補(bǔ)繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬(wàn)分之五嗎
開(kāi)給個(gè)人的增值稅發(fā)票上面顯示的稅額扣哪一方
老師,請(qǐng)問(wèn)香港公司消費(fèi),他們不開(kāi)票的,可以按照收據(jù)入賬嗎?這個(gè)單據(jù)入賬可以稅前扣除嗎?
老師好!我公司有一筆保證金收不回了,至少掛其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在平掉是做借方營(yíng)業(yè)外支出嗎
利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入跟增值稅及附加稅申報(bào)里的貨物及勞務(wù)申報(bào)的金額應(yīng)該一致吧?
老師,請(qǐng)教一下,老板借款給公司,利息按銀行貸款利率收取,老板要開(kāi)利息發(fā)票,月利息大概有4萬(wàn),開(kāi)票是要交增值稅和個(gè)稅嗎?個(gè)人不能免增值稅嗎?
老師:購(gòu)買水果到供應(yīng)商這個(gè)報(bào)銷款是記入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師進(jìn)出口退稅是怎么樣的喲?
銷售電話線路應(yīng)該開(kāi)什么大類的發(fā)票(信息系統(tǒng)服務(wù)\\研發(fā)和技術(shù)服務(wù))
應(yīng)交稅費(fèi)下面是掛企業(yè)所得稅嗎?
我原來(lái)做的是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
不能用所得稅費(fèi)用這個(gè)科目