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                                    您好,我想咨詢(xún)一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作完成以后還需要操作什么步驟,我出口進(jìn)口的明細(xì)填完系統(tǒng)生產(chǎn)了壓縮包。然后需要去退稅網(wǎng)自檢是嗎?
老師,申報(bào)出口退稅和申報(bào)內(nèi)銷(xiāo)有沒(méi)有先后順序?比如這個(gè)月我想申報(bào)出口退稅,需要在申報(bào)內(nèi)銷(xiāo)之后操作嗎
出口退稅申報(bào)全流程?2023最新的有嗎老師?怎么在電子口岸獲得報(bào)關(guān)單?在哪里申報(bào),申報(bào)需要哪些資料,求:全流程步驟操作
老師之前是出口退稅勾選但是現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)模塊了,現(xiàn)在新版電子稅務(wù)局升級(jí)后,生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)的退稅操作步驟是:先跟平常非退稅企業(yè)一樣進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn),然后再點(diǎn)增值稅留抵稅額退稅?是這樣操作退稅嗎?
老師,出口退稅新電局的操作步驟有嗎?上個(gè)月已經(jīng)抵扣勾選了
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司賣(mài)了一個(gè)二手車(chē),收到的是普票車(chē)管所開(kāi)的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)刀削面,包子,水面,這些是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱(chēng),稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣(mài)虧了的那個(gè)錢(qián)數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶(hù)兩年前打到公司賬戶(hù)上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開(kāi)張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開(kāi)普票的話(huà)也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,也沒(méi)有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開(kāi)了張3000多元的蘋(píng)果無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?

