是的,就是那樣子的
老師你好,請問銷售折讓發(fā)票紅沖的問題,應(yīng)該把整張發(fā)票紅沖后從新開具折讓后的金額,還是直接紅沖折讓部分就行了呢
老師我想開紅字發(fā)票,假如之前開過一張十萬的發(fā)票,想沖紅,然后把這張沖紅了,金額只能是十萬嗎?我可以沖部分嗎?假如說五萬
老師請問下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時候在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對方收到發(fā)票就是只能是我開的藍字發(fā)票的其中一張是吧,那個我今天沖紅渡對方就不能用了是吧
我們公司(購貨方)3月對2張藍字發(fā)票進行了部分紅沖是銷售折讓(當(dāng)時是已認(rèn)證,未統(tǒng)計確認(rèn)),銷售方也開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報稅,這兩張藍字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對剩下的部分進行沖紅,但是對方說只能全額沖紅,因為我們沒做統(tǒng)計確認(rèn),但是全額沖紅就超過了藍字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)有扣款需要紅沖發(fā)票,是只能我們紅沖發(fā)票,對方應(yīng)該是不能發(fā)起紅沖的吧。然后如果紅沖的話是把整張發(fā)票紅沖,然后再重新開具新的發(fā)票這樣?
2021年和2022年取得“*******有限公司”開具品目為“研發(fā)費用-現(xiàn)場服務(wù)”的發(fā)票,查看企業(yè)所得稅申報表的A107012表,并無委托研發(fā)費用,懷疑是外公司提供的技術(shù)指導(dǎo)費,并不是該單位的自主研發(fā),不能加計扣除。 請教一下老師,這個要如何回復(fù)?
電商公司,客戶下單第三方發(fā)貨,萬一退貨先統(tǒng)一退到我們這,累積起來再退回第三方,快遞費/運費怎么出分錄?
當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金。7月給兩個員工調(diào)減了公積金基數(shù),公司承擔(dān)121,個人不承擔(dān),但是6月還是按照單位和個人各承擔(dān)400,算6月工資時迷糊了,把400個人代扣的公積金減掉了,這導(dǎo)致員工多收到工資,少交了個稅,這種情況,不更正個人所得稅申報表可以嗎,直接發(fā)7月工資時把個人代扣的公積金加上
民營醫(yī)院可以辦一張專門用于采購物資的卡嗎?信用卡類型那種
建筑施工資質(zhì)辦理問哪個部門
老師,稅務(wù)局統(tǒng)計企業(yè)的受益人,受益人可以不是企業(yè)員工及股東嗎
老師好,公司實繳后還需要去工商局辦理手續(xù)嗎
老師有沒有 研發(fā)科目二三級設(shè)置明細(xì)
電子稅務(wù)局納稅人信息查詢里業(yè)主信息處的辦稅人員要如何修改
老師你好 我想請教一下,如果我在企業(yè)所得稅報表填寫500萬以下設(shè)備一次性抵扣,我可以在賬務(wù)上也將這個設(shè)備一次性抵扣嗎?