上午好親!我看看哈
我是分開,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅減免稅款,最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒有分開,年底做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤分配未分配利潤。那個(gè)更合適,請(qǐng)解決下
如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 貸:其他收益 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,一般納稅人,借 銀行存款,貸,營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般銷項(xiàng)。小規(guī)模,借銀行,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎
老師請(qǐng)問,公司清算報(bào)告,剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配,怎么填寫?
老師,請(qǐng)問不是小微企業(yè),建筑企業(yè)能享受企業(yè)所得稅減免嗎
老師 你好 請(qǐng)問銷售產(chǎn)品搭贈(zèng)的產(chǎn)品怎么做賬 ,
老師好,發(fā)票認(rèn)證待抵扣怎么做帳
老師,就是去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,在匯算時(shí)沒有收到發(fā)票,我調(diào)增了,然后現(xiàn)在才收到發(fā)票,我怎么做賬呢
資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)多5000多元,是什么原因呀?
請(qǐng)問下應(yīng)收賬款抵車費(fèi)怎么做賬?現(xiàn)在抵車位我們要交些什么稅?要注意些什么?明天去看車位?
你好,法人在A個(gè)體戶申報(bào)的有經(jīng)營所得,又在B公司發(fā)的有工資,這兩個(gè)明年3月個(gè)人所得稅匯算的時(shí)候,會(huì)合并一起交很多稅嗎?
老師,本期服務(wù)不含稅收入是222112.28元,出租不動(dòng)產(chǎn)不含稅收入是43382.86元,小規(guī)模納稅人應(yīng)該填咋申報(bào)表呀?
老師,我公司有大宗貨物交易的買賣,國內(nèi)交易,稅收方面有啥政策呢
申報(bào)增值稅后,增值稅減免,轉(zhuǎn)出增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 剛才發(fā)的打錯(cuò)字了,以這個(gè)為準(zhǔn)
用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅