你。你好,你要先確認(rèn)這個。你預(yù)交的那張申報表所屬期是什么時候? 如果所屬區(qū)是去年12月,那么你就要去更正去年12月份的申報表把這個補進(jìn)去。
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報期沒有時間去預(yù)繳,可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預(yù)交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項嗎
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補預(yù)繳了去年11月的預(yù)繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,現(xiàn)在要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預(yù)繳增值稅做賬務(wù)處理,是返回到去年11月份重新入賬增值稅嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期返回的增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補預(yù)繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報后不用繳稅并申請了11月的退稅,現(xiàn)在的問題是,1月預(yù)繳的那部分增值稅入賬到哪個月份呢?11.12月的賬務(wù)需要根據(jù)更正后的申報表在11.12月進(jìn)行更正嗎?但是12月已經(jīng)支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話,今年1月做退稅的賬務(wù)處理不會掛賬嗎
一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查出2022年9月份,收入少辦了2000元,所以要更正2022年9月份增值稅,附加稅申報表,2022年企業(yè)所得稅年報,補繳增值稅,2022年度虧損。都是填一份正確的申報表去更正嗎?
我公司代充一家游戲行業(yè) 頭條投放費。我的客戶(游戲行業(yè))打款我,我充錢去頭條,頭條開票給我。那我開什么發(fā)票給客戶(游戲行業(yè))呢?我不賺服務(wù)費,我賺頭條返點
而是我的個體工商營業(yè)執(zhí)照注冊了差不多一年半了,還可以找稅務(wù)那邊要注銷證明嗎?可以辦理嗎
你好老師 委托加工物資方面的有課程嗎
老師您好,這個題是答案錯了還是我錯了
老師,你好,我申報分公司的所得稅時,顯示我總公司未申報,但是我前二天就報了,這是什么原因呢
稅務(wù)的利潤表的本期金額,指的是2025年6月利潤表的本年累計金額。上期金額指的是2024年6月利潤表的本年累計金額
老師,這個題是我錯了還是答案錯了
不足1元的印花稅減免嗎,提交的時候咋不用扣費?有文件政策么不足1元不扣稅
申報之后,提示與同期財務(wù)報表對比不一致,風(fēng)險大?
老師,盈利的有限責(zé)任公司把利潤分配給控股的法人公司50萬,那對于這個控股的法人公司來說,滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅?
如果你預(yù)繳的時候申報表的日期是6月份那么你就不用去改之前的
預(yù)交再去年12月,6月繳納的稅款
所屬期12月
請問具體怎么填寫,比如我預(yù)繳稅額5萬,附表四發(fā)生額填5萬,抵扣不填,主表還需要填寫什么嗎
你好,你如果抵扣不填的話主表就不需要填,主要是你附表四。本期抵扣金額需要填寫才能夠用來抵扣。