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老師,我的稅種認(rèn)定里面印花稅是營(yíng)業(yè)賬簿按年申報(bào),買賣合同按季申報(bào),那我這個(gè)月沒有發(fā)生合同是不是可以不用申報(bào)?
老師,如果本月又有買賣合同,又有工程安裝合同,印花稅怎么申報(bào)?稅種核定的印花稅稅目是只有買賣合同和營(yíng)業(yè)賬簿
老師,我們公司稅種認(rèn)定那里,印花稅是按年申報(bào)的營(yíng)業(yè)賬簿,是不是只有年初需要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿的就可以,合同之類的不用采集申報(bào)啊
印花稅購銷合同這種現(xiàn)在是自覺申報(bào)嗎? 我們核定的印花稅稅目是營(yíng)業(yè)賬簿按年申報(bào)的? 從來沒有申報(bào)過合同的印花稅 用申報(bào)合同的印花稅嗎?
老師營(yíng)業(yè)賬簿印花稅我們沒有實(shí)收資本和資本公積,之前應(yīng)該也沒核,我報(bào)了印花稅的技術(shù)合同,現(xiàn)在還要再0申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)個(gè)稅,更正個(gè)稅的話,多繳納的稅款會(huì)退回到原來賬戶嗎
老師,您好!請(qǐng)問社保退費(fèi)屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問作為購進(jìn)方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果抵扣了,對(duì)方要開紅字發(fā)票,請(qǐng)問是否需要購進(jìn)方做什么,銷售方才可以開紅字發(fā)票?
老師,因?yàn)槲覀児厩懊娓鼡Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認(rèn)證也對(duì)不上,這要怎么處理呢
老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫,謝謝
您好,庫存盤虧怎么做賬務(wù)處理,原因有好幾個(gè)(管理不善,成本差異等)
建筑行業(yè),發(fā)放項(xiàng)目的農(nóng)民工工資時(shí),需要先申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤(rùn) 期末數(shù)-期初數(shù) 不等于 凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù), 我看了下原因不知道是不是(2024年12月企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,2025年1月繳納時(shí)候我做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。) 現(xiàn)在銀行需要報(bào)表叫我調(diào)一下,保持一質(zhì)。那我是不是 應(yīng)給利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),更換成企業(yè)所得稅,那就吻合了? 正常是怎么處理的?
請(qǐng)問老師,假如員工于2025年6月30日離職,我是不是在7月份給她做社保和個(gè)稅申報(bào)減員?
你好老師,為啥我筆記本不顯示這個(gè)無線網(wǎng),手機(jī)能顯示,還能連接
您好,技術(shù)合同按合同金額*0.03%(0.3‰)在簽訂后15日內(nèi)申報(bào),電子稅務(wù)局進(jìn)入 財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào) 新增稅源選擇 技術(shù)合同 填報(bào)。營(yíng)業(yè)賬簿資金賬簿按(實(shí)收資本%2B資本公積)*0.025%(0.25‰,2023-2027年減半)申報(bào),首次注資按次15日內(nèi)報(bào),無變動(dòng)則次年1月前零申報(bào);其他賬簿免征不用申報(bào)。小型微利企業(yè)資金賬簿可再減半至0.0125%。
我們沒有技術(shù)類的合同還交嗎?營(yíng)業(yè)賬簿我看是按年申報(bào)現(xiàn)在無法申報(bào)
?您好,若公司無技術(shù)合同則無需申報(bào)該稅目;營(yíng)業(yè)賬簿中資金賬簿(實(shí)收資本%2B資本公積)若2023年無新增則2024年1月1-15日期間零申報(bào)(當(dāng)前無需操作),其他賬簿免征無需申報(bào)。