分包的,可以扣減,但進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
異地預(yù)交稅款時(shí)增值稅減了分包發(fā)票,回項(xiàng)目地繳稅時(shí)這個(gè)分包發(fā)票還能再次抵扣作為進(jìn)項(xiàng)稅嗎
一般計(jì)稅項(xiàng)目,在項(xiàng)目地預(yù)交2%是扣除分包額后再預(yù)交,那么回機(jī)構(gòu)地后減進(jìn)項(xiàng)含不含分包的進(jìn)項(xiàng)
比如一般計(jì)稅的項(xiàng)目分包取得的發(fā)票是專票,已經(jīng)參與異地預(yù)繳的抵減所得稅。是否還能在次月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)行抵扣增值稅
比如一般計(jì)稅的項(xiàng)目分包取得的發(fā)票是專票,已經(jīng)參與異地預(yù)繳的抵減增值稅。是否還能在次月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)行抵扣增值稅
勞務(wù)建筑公司,異地項(xiàng)目,收到的專票,分包已經(jīng)抵減,還能在申報(bào)納稅時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
專票得話也不能抵扣嗎
是,專票得話也不能抵扣
那就是只能用一次
是的,只能選擇一種
嗯嗯,好嘚,感謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!