研發(fā)加計(jì)扣除,它是抵扣所得稅的 《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》(A200000)第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除
你好 老師 我想咨詢一個(gè)個(gè)人所得稅申報(bào)問題可以嗎,這是我們員工上個(gè)月填寫的住房貸款情況,我想問一下我現(xiàn)在申報(bào)五月份工資的時(shí)候,累計(jì)住房貸款 利息這里是填1000還是5000呢 這是六項(xiàng)附加扣除
老師您好,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按應(yīng)發(fā)工資填報(bào)的,現(xiàn)在我們單位這個(gè)月有員工請假半個(gè)月,這個(gè)人有社保,那我現(xiàn)在填寫收入的時(shí)候是不是要把半個(gè)月的工資扣除的后的數(shù)字填寫
老師,我在聽自然人電子稅務(wù)局扣繳端的視頻,想問一下在公司里,是只有工資超過5000的人才要填寫,還是每個(gè)員工,公司都需要錄入她們的信息呢?
老師,你好,我們公司還不是高新企業(yè),只是為了后面申請高新企業(yè)不用更改之前的賬,現(xiàn)在在申報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎。
老師好,我想問下,我們公司有個(gè)員工6月在總公司發(fā)的工資,7月在分公司發(fā),我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人員信息那里填寫入職日期寫6月還是7月
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師 我現(xiàn)在問的是增值稅 可以填寫加計(jì)扣除嗎 還是我誤解了 叫加計(jì)抵減額呢
先進(jìn)制造行業(yè),它有一個(gè)增值稅加計(jì)抵減在附表四、本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
老師 我們不是制造業(yè) 是不是研發(fā)費(fèi)用可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)來用呢
這個(gè)是一般計(jì)稅的項(xiàng)目就可以 和普通企業(yè)一樣生產(chǎn)辦公用的就行了
我現(xiàn)在很懵 我們是信息類的公司 我們有3個(gè)研發(fā)人員工資 現(xiàn)在應(yīng)該做 才能讓增值稅少交點(diǎn) 稅務(wù)局的人說是可以做進(jìn)項(xiàng)用的 怎么用呢
你取得進(jìn)項(xiàng)專票抵扣增值稅 工資里扣不了
好的就 是說沒有辦法抵免是吧
是的 工資抵扣不了增值稅