填寫的計費(fèi)收入是 不含稅收入
請問一下老師,我是一家廣告公司,疫情期間,國家出臺免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),這個月我的含稅銷售額是61960元,在申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)時,61960是應(yīng)該填免征收入還是應(yīng)征收入?免征收入填進(jìn)入申報出現(xiàn)錯誤
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費(fèi),對嗎? 4、設(shè)計服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費(fèi) 我公司開了這三種票,都要交文化費(fèi)還是哪個要交?
您好,老師!您說看收入來交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),可沒有計提文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),怎么知道廣告收入是多少?不是廣告收入減去廣告成本含稅金額申報么?
請問老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報的時候,是按照含稅收入-含稅成本申報,還是不含稅收入-不含稅成本
您好老師,公司一般納稅人,上月開了筆廣告費(fèi)比如不含稅收入是5000,其他收入是2萬,那申報7月文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)(廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi))是怎么申通呢?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
可是我這里稅務(wù)局帶出來的數(shù)據(jù)就是含稅的
可以直接修改為不含稅金額
知道了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!