同學(xué),你好 你是購(gòu)買(mǎi)方嗎??
老師好,請(qǐng)教下:4月份我司給客戶(hù)開(kāi)具了一份票,金額無(wú)誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶(hù)收到發(fā)票也沒(méi)注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶(hù)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo),然后重新開(kāi)具發(fā)票。 這樣的話(huà),開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶(hù)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)具了一張差額征收的電子發(fā)票,今年客戶(hù)說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了讓重新開(kāi)具,怎么開(kāi)具,可以開(kāi)具紅字發(fā)票再重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們?nèi)ツ杲o客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,未抵扣,現(xiàn)在這張發(fā)票需要紅沖重新開(kāi)具,已認(rèn)證未抵扣是什么意思啊
老師好,22年開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票,現(xiàn)在客戶(hù)要我們重開(kāi),我查了下發(fā)票在23年1月已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問(wèn)是由客戶(hù)申請(qǐng)紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)嗎?
去年給客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,對(duì)方未認(rèn)證抵扣,未支付貨款.今年要求沖紅重新開(kāi)具一張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何處理
2021年和2022年取得“*******有限公司”開(kāi)具品目為“研發(fā)費(fèi)用-現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)”的發(fā)票,查看企業(yè)所得稅申報(bào)表的A107012表,并無(wú)委托研發(fā)費(fèi)用,懷疑是外公司提供的技術(shù)指導(dǎo)費(fèi),并不是該單位的自主研發(fā),不能加計(jì)扣除。 請(qǐng)教一下老師,這個(gè)要如何回復(fù)?
電商公司,客戶(hù)下單第三方發(fā)貨,萬(wàn)一退貨先統(tǒng)一退到我們這,累積起來(lái)再退回第三方,快遞費(fèi)/運(yùn)費(fèi)怎么出分錄?
當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金。7月給兩個(gè)員工調(diào)減了公積金基數(shù),公司承擔(dān)121,個(gè)人不承擔(dān),但是6月還是按照單位和個(gè)人各承擔(dān)400,算6月工資時(shí)迷糊了,把400個(gè)人代扣的公積金減掉了,這導(dǎo)致員工多收到工資,少交了個(gè)稅,這種情況,不更正個(gè)人所得稅申報(bào)表可以嗎,直接發(fā)7月工資時(shí)把個(gè)人代扣的公積金加上
民營(yíng)醫(yī)院可以辦一張專(zhuān)門(mén)用于采購(gòu)物資的卡嗎?信用卡類(lèi)型那種
建筑施工資質(zhì)辦理問(wèn)哪個(gè)部門(mén)
老師,稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)企業(yè)的受益人,受益人可以不是企業(yè)員工及股東嗎
老師好,公司實(shí)繳后還需要去工商局辦理手續(xù)嗎
老師有沒(méi)有 研發(fā)科目二三級(jí)設(shè)置明細(xì)
電子稅務(wù)局納稅人信息查詢(xún)里業(yè)主信息處的辦稅人員要如何修改
老師你好 我想請(qǐng)教一下,如果我在企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)500萬(wàn)以下設(shè)備一次性抵扣,我可以在賬務(wù)上也將這個(gè)設(shè)備一次性抵扣嗎?
是的,是水電費(fèi)發(fā)票
同學(xué),你好 那你增值稅,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)紅字發(fā)票的稅額