?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
我今天遇到一個問題,想向你咨詢下[微笑] 我目前是出納崗位,采購人員在外買了東西,到我這填寫一張領(lǐng)款憑證,總金額是12000多,然后有幾十張單子(里面有買幾百或者上千元的小機(jī)器,有餐費(fèi),有油費(fèi),有加工費(fèi),還有手套,螺絲,運(yùn)費(fèi)什么的等等)我把所有的單子都附在這一張領(lǐng)款憑證后面,然后我會計說不可以這樣領(lǐng)錢。 她說要把這幾十張單子按設(shè)備,餐費(fèi),加工費(fèi),雜物等什么的分類,如果分成5類,就要寫5張領(lǐng)款憑證,這五張領(lǐng)款憑證加起來的總金額是12000多。,這樣是對的嘛
老師好!請問購買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開具,是一紅對一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開一張藍(lán)字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
根據(jù)下列公司的業(yè)務(wù),填制相關(guān)的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點(diǎn)為石家莊,火車票費(fèi)用共計400元;住宿發(fā)票一張,費(fèi)用為170元/天;出差補(bǔ)助每天60元,剩余款項(xiàng)交回現(xiàn)金。要求:根據(jù)上述資料,填制相關(guān)憑證,,填出差旅費(fèi)報銷單,轉(zhuǎn)賬憑證,收賬憑證,收據(jù)
線上賣貨,收款方式線上,掛的預(yù)收款,線上買家5個需要票開了5張票9000元,,可以填一張憑證?不要每一個發(fā)票填一張憑證嗎?
線上賣貨,收款方式線上,掛的預(yù)收款,線上買家5個需要票開了5張票9000元,,可以填一張憑證?不要每一個發(fā)票填一張憑證嗎?
電子稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議驗(yàn)證失敗,顯示接收節(jié)點(diǎn)不存在是什么意思?
請問種植石斛購進(jìn)的鋤頭1百多塊,入什么會計科目?
老師去年買的航吊做固定資產(chǎn)了,但是今年采購的說漏報了一筆安裝航吊的人工費(fèi)3150元,這我怎么做這筆賬
老師,公司電費(fèi)都是由我轉(zhuǎn)到對方個人賬戶,對方不開發(fā)票,我充對公賬戶轉(zhuǎn)我個人卡上可以嗎再支付
應(yīng)收賬款多年一直收不回來,怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,準(zhǔn)備租用酒店場地來開個招商會,還有就是客戶就餐費(fèi)用,這些費(fèi)用計入什么科目,除了發(fā)票還需要什么證明材料嗎?
老師我們單位,不是上市公司,是有限公司,原始股轉(zhuǎn)讓,需要交什么稅
老師,廠房轉(zhuǎn)讓了,廠房在建期間交房產(chǎn)稅,土地稅可以入固定資產(chǎn)一起清理嗎
老師,計提所得稅費(fèi)用經(jīng)營所得進(jìn)什么科目
老師。我們跟出口貨物,一個合同分批出口,因?yàn)橐慌浳镉仲|(zhì)量問題。第二批貨物客戶不接受貨物已到對方港口,導(dǎo)致退貨,用交增值稅和進(jìn)口關(guān)稅嗎
您好, 5 張發(fā)票可合并填一張憑證,依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則,同類業(yè)務(wù)允許合并處理,優(yōu)勢是提高效率、減少工作量且方便查賬審計;憑證摘要需注明 5 張發(fā)票號碼及總金額 9000 元,收款時分錄為借:其他貨幣資金 9000,貸:預(yù)收賬款 9000,開票確認(rèn)收入時分錄為借:預(yù)收賬款 9000,貸:主營業(yè)務(wù)收入(9000/(1 %2B 適用稅率)),貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(9000 - 主營業(yè)務(wù)收入),附件需包含 5 張發(fā)票記賬聯(lián)。
?您好,我現(xiàn)在去外面聚個餐,回到家再回復(fù)留言,請原諒。
?您好,我現(xiàn)在去外面聚個餐,回到家再回復(fù)留言,請原諒。