開出去的專票不含稅金額*1%計(jì)算繳納增值稅
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來? 還有另外一個(gè),銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是按稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
補(bǔ)助款我們開了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開了30萬,這個(gè)季度還開了,20萬稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票,這樣超過45萬了,是不是開1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人可以開增值稅專用發(fā)票嗎?如果可以那開多少稅率的發(fā)票?多少金額之下是不交稅呢?
公司是小規(guī)模納稅人,老師和員工在外面出差吃飯從不開發(fā)票。如果在外面吃飯對(duì)方也是小規(guī)模納稅人是加3個(gè)點(diǎn)開票,那么我們因?yàn)檫@個(gè)成本票可以少交5個(gè)點(diǎn)的企稅。如果不開票我們因?yàn)檫@張發(fā)票要多交5個(gè)點(diǎn)企稅。所以開要話是交了3個(gè)點(diǎn)增值稅,不開要多交5個(gè)點(diǎn)企稅。
本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)為辦公用品銷售,本季度開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票180000元,開具了3個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票20000元,需要繳納多少增值稅
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長(zhǎng)投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時(shí)候轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 借:長(zhǎng)投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤(rùn)18
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫
老師,公戶有限制一個(gè)月轉(zhuǎn)出多少就要繳稅嗎
老師,金蝶軟件壞了,來不及做賬申報(bào),怎么辦呢?所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送能隨便填申報(bào)表后續(xù)季報(bào)過后再更正申報(bào)的嗎??
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫(kù)存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
意思是無論我開什么票回來只能做成本,只要開增值稅發(fā)票,就要交不含稅×1%的增值稅,對(duì)吧?我開出去的增值稅發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的
是的 小規(guī)模沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅一說 開出去的發(fā)票交增值稅