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Q

你好!老師,總公司與賠償方簽了賠償協(xié)議,總公司開出了發(fā)票,賠償方也付了款,總公司作收入收賬了。但這工程是子公司做的,子公司又開出發(fā)票給總公司,總公司也匯款給了子公司,請問總公司這筆款如何做會計分錄?這樣的操作流程對嗎?

2025-07-12 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-12 21:16

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶9411 追問 2025-07-12 21:22

好的好的

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齊紅老師 解答 2025-07-12 21:23

您好,總公司收到賠償款時若為代收代付則借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款-子公司,支付時借記其他應(yīng)付款-子公司貸記銀行存款;若確認為收入則借記銀行存款貸記營業(yè)外收入/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),支付給子公司時憑發(fā)票借記工程施工/營業(yè)成本/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸記銀行存款;子公司開具發(fā)票時借記應(yīng)收賬款-總公司貸記主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),收款時借記銀行存款貸記應(yīng)收賬款-總公司;建議由子公司直接收款開票以避免重復納稅和虛開發(fā)票風險。

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快賬用戶9411 追問 2025-07-12 21:51

與總公司簽的協(xié)議,可以子公司開出發(fā)票給對方嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 22:06

?您好,合同簽訂方與開票方必須一致,總公司簽訂的協(xié)議應(yīng)由總公司開票;若需子公司開票,必須簽訂三方補充協(xié)議明確子公司為實際執(zhí)行方或由總公司與子公司簽訂分包協(xié)議,否則可能構(gòu)成虛開發(fā)票風險。

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快賬用戶9411 追問 2025-07-12 22:09

當時總公司開了發(fā)票給對方,作收入了,支付給子公司時,借在建工程,貸銀行存款,不知能不能這樣入這個科目?是工程的賠償款,但又不像是總公司的在建工程?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 22:27

?您好,總公司收到工程賠償款并開票作收入后,支付給子公司時不能直接計入 在建工程 科目。正確的處理應(yīng)為:如果該款項屬于代收代付性質(zhì),應(yīng)通過 其他應(yīng)付款 科目核算(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-子公司;支付時借:其他應(yīng)付款-子公司 貸:銀行存款);如果確認為總公司收入,則支付給子公司時應(yīng)根據(jù)子公司提供的服務(wù)內(nèi)容計入相應(yīng)成本費用科目(如 工程施工 等),并取得子公司開具的合規(guī)發(fā)票,如果不是這樣存在虛列成本及稅務(wù)風險。特別提醒:因該工程實際由子公司實施,總公司賬務(wù)處理需確保業(yè)務(wù)實質(zhì)與票據(jù)鏈、資金流一致,如果不是這樣可能被認定為虛開發(fā)票或成本不實。

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快賬用戶9411 追問 2025-07-12 22:45

以后工程施工科目怎么結(jié)平呢

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齊紅老師 解答 2025-07-13 05:07

?您好,若總公司作為總包方:工程完工時: 借:工程結(jié)算 ?貸:工程施工(結(jié)平余額) 借:營業(yè)成本 貸:工程結(jié)算 若為代收代付性質(zhì):收到款時: 借:銀行存款 ?貸:其他應(yīng)付款-子公司 支付時:借:其他應(yīng)付款-子公司 貸:銀行存款(不涉及工程施工科目)

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