?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師你好,我們一筆款用總公司打得,但給對方開票信息給成了分公司,對方也就開的分公司,也不給我們重開,之前的會計就在總公司掛帳了,我該怎么做賬,做到分公司,分公司再給總公司把這筆錢轉(zhuǎn)了合適么
老師,我們是總公司,分公司和甲方簽的合同,合同上也寫的收款人是分公司,發(fā)票也是分公司開給甲方的,可是甲方把錢轉(zhuǎn)到了總公司,這樣是不合理的對吧? 現(xiàn)在分公司要總公司把錢轉(zhuǎn)給分公司,所以分公司寫了個委托收款給總公司,這樣操作可以嗎?
你好!老師我們總公司有個項目今天開票了,但是由于我們總公司賬戶有問題,沒法收到這筆工程款,對方就把錢轉(zhuǎn)給我們分公司了,請問總公司和分公司怎么做會計分錄呢
老師,問一下,分公司還未成立,但是有付款項目,所以讓供應(yīng)商和總公司簽了合同,發(fā)票也開給總公司了,由總公司付款,這樣合理嗎?以后這筆款項如何和分公司結(jié)算?
老師,遇到一個情況,總公司承攬的工程,總公司、分公司和甲方簽訂了三方協(xié)議,由分公司來干,分公司是獨立的法人,發(fā)票和稅金由分公司開具和繳納,但是現(xiàn)在財政這邊只能將款項打給總公司,總公司收到款項后怎么做賬務(wù)處理?現(xiàn)在總公司和分公司還有甲方的那個三方協(xié)議里注明款項由總公司代收然后轉(zhuǎn)付給分公司,總公司和分公司收到這個款項后各應(yīng)該怎么入賬?會計分錄如何寫?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
好的好的
您好,總公司收到賠償款時若為代收代付則借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款-子公司,支付時借記其他應(yīng)付款-子公司貸記銀行存款;若確認為收入則借記銀行存款貸記營業(yè)外收入/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),支付給子公司時憑發(fā)票借記工程施工/營業(yè)成本/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸記銀行存款;子公司開具發(fā)票時借記應(yīng)收賬款-總公司貸記主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),收款時借記銀行存款貸記應(yīng)收賬款-總公司;建議由子公司直接收款開票以避免重復納稅和虛開發(fā)票風險。
與總公司簽的協(xié)議,可以子公司開出發(fā)票給對方嗎?
?您好,合同簽訂方與開票方必須一致,總公司簽訂的協(xié)議應(yīng)由總公司開票;若需子公司開票,必須簽訂三方補充協(xié)議明確子公司為實際執(zhí)行方或由總公司與子公司簽訂分包協(xié)議,否則可能構(gòu)成虛開發(fā)票風險。
當時總公司開了發(fā)票給對方,作收入了,支付給子公司時,借在建工程,貸銀行存款,不知能不能這樣入這個科目?是工程的賠償款,但又不像是總公司的在建工程?
?您好,總公司收到工程賠償款并開票作收入后,支付給子公司時不能直接計入 在建工程 科目。正確的處理應(yīng)為:如果該款項屬于代收代付性質(zhì),應(yīng)通過 其他應(yīng)付款 科目核算(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-子公司;支付時借:其他應(yīng)付款-子公司 貸:銀行存款);如果確認為總公司收入,則支付給子公司時應(yīng)根據(jù)子公司提供的服務(wù)內(nèi)容計入相應(yīng)成本費用科目(如 工程施工 等),并取得子公司開具的合規(guī)發(fā)票,如果不是這樣存在虛列成本及稅務(wù)風險。特別提醒:因該工程實際由子公司實施,總公司賬務(wù)處理需確保業(yè)務(wù)實質(zhì)與票據(jù)鏈、資金流一致,如果不是這樣可能被認定為虛開發(fā)票或成本不實。
以后工程施工科目怎么結(jié)平呢
?您好,若總公司作為總包方:工程完工時: 借:工程結(jié)算 ?貸:工程施工(結(jié)平余額) 借:營業(yè)成本 貸:工程結(jié)算 若為代收代付性質(zhì):收到款時: 借:銀行存款 ?貸:其他應(yīng)付款-子公司 支付時:借:其他應(yīng)付款-子公司 貸:銀行存款(不涉及工程施工科目)