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?老師 我是哪里做錯了 導(dǎo)致答案跟我出的報表有偏差?

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2025-07-12 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-12 20:05

您好,答案沒有重分類不對,咱也不對,應(yīng)交稅費是0,其他流動資產(chǎn)是13000

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快賬用戶8737 追問 2025-07-12 20:08

為什么呀?老師 可以詳細說說嗎,小白一枚

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:10

您好,重分類咱會的,我就不啰嗦了,負債 表是根據(jù)科目余額表填的,應(yīng)交稅費在期末的金額就是借方13000,那就只列13000的其他流動資產(chǎn)

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快賬用戶8737 追問 2025-07-12 20:10

進項是26000,銷項13000,進項抵消項不是13000嗎 應(yīng)交稅費

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快賬用戶8737 追問 2025-07-12 20:11

重分類我也不太會

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:11

對對,期末 就只列示這個金額了嘛,不能再寫26000和13000

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快賬用戶8737 追問 2025-07-12 20:12

為什么應(yīng)交稅費要放在其他流動資產(chǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:19

您好,現(xiàn)在是留抵稅,這是資產(chǎn)嘛,這樣能理解么

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快賬用戶8737 追問 2025-07-12 20:22

老師,不能理解啊

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:27

哦哦,好的,留抵稅是不是我們的資產(chǎn),以后能抵是不是,不是負債,不用上交的對不對

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快賬用戶8737 追問 2025-07-12 20:34

我查了一下? 其他流動資產(chǎn)? 大概搞懂了。首先:進項抵銷項26000-13000=13000? 那么13000就是留抵稅。應(yīng)交稅費已經(jīng)抵完所以為0。那么留抵稅屬于資產(chǎn)類,且在其他流動資產(chǎn)類別。所以資產(chǎn)負債表:其他流動資產(chǎn)13000,應(yīng)交稅費為0

我查了一下? 其他流動資產(chǎn)? 大概搞懂了。首先:進項抵銷項26000-13000=13000? 那么13000就是留抵稅。應(yīng)交稅費已經(jīng)抵完所以為0。那么留抵稅屬于資產(chǎn)類,且在其他流動資產(chǎn)類別。所以資產(chǎn)負債表:其他流動資產(chǎn)13000,應(yīng)交稅費為0
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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:39

對對,你好厲害,總結(jié)得到位

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