您好,答案沒有重分類不對,咱也不對,應(yīng)交稅費是0,其他流動資產(chǎn)是13000
老師,我看我做的跟答案做的一樣啊,哪里錯了
老師你好,我這是哪里算錯了,怎么算的跟答案不一樣
請問老師我的方程哪里出錯了呢答案是18000
老師,這個題我EBIT解了好幾次都跟答案對不上,是哪里出錯了?
老師,我算出來的答案是111,我的計算過程哪里出錯了
老師好,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)殖業(yè),公司把一部分閑置土地租賃給農(nóng)戶種植用,收到的租金如何處理,幫我寫一下分錄,謝謝
老師,請問對公賬戶和虛擬賬戶互轉(zhuǎn)款,虛擬賬戶里的收入能否隱藏?
老師,如果供應(yīng)商贈送我們銷售物品,然后我們又免費送給客戶,請問我們要視同銷售按市場價做費用嗎?
老師,請問稅務(wù)局利潤表本期金額和上期金額分別指的是什么?
酒店前廳更換燈光人工費應(yīng)該是放在維修費還是勞務(wù)費或者別的
老師,請教一下:我季度申報合同印花稅,將季度的銷售合同金額和采購合同金額的總計數(shù)來申報沒錯嗎? 應(yīng)稅憑證數(shù)量填銷售合同和采購合同數(shù)量總和是對的嗎?
你好,裝修費用當(dāng)月攤銷還是下月攤銷?
資質(zhì)升級維護用的人員社保費20萬,就交3個月,這個怎么入賬?
如果小規(guī)模開回來了8個點的增值稅發(fā)票1000元,又開出去1500元金額的3個點的增值稅發(fā)票,那這要交多少增值稅?。恐皬臎]開過增值稅發(fā)票,普票也很少開
老師下午好!小規(guī)模納稅人稅費種信息認(rèn)定,我沒看到有印花稅呢,有實收資本也要交印花稅嗎?
為什么呀?老師 可以詳細說說嗎,小白一枚
您好,重分類咱會的,我就不啰嗦了,負債 表是根據(jù)科目余額表填的,應(yīng)交稅費在期末的金額就是借方13000,那就只列13000的其他流動資產(chǎn)
進項是26000,銷項13000,進項抵消項不是13000嗎 應(yīng)交稅費
重分類我也不太會
對對,期末 就只列示這個金額了嘛,不能再寫26000和13000
為什么應(yīng)交稅費要放在其他流動資產(chǎn)?
您好,現(xiàn)在是留抵稅,這是資產(chǎn)嘛,這樣能理解么
老師,不能理解啊
哦哦,好的,留抵稅是不是我們的資產(chǎn),以后能抵是不是,不是負債,不用上交的對不對
我查了一下? 其他流動資產(chǎn)? 大概搞懂了。首先:進項抵銷項26000-13000=13000? 那么13000就是留抵稅。應(yīng)交稅費已經(jīng)抵完所以為0。那么留抵稅屬于資產(chǎn)類,且在其他流動資產(chǎn)類別。所以資產(chǎn)負債表:其他流動資產(chǎn)13000,應(yīng)交稅費為0
對對,你好厲害,總結(jié)得到位