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老師,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)小規(guī)模公司開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是借記: 銀行存款 貸記:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 嗎?公司支付的房租37000可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
企業(yè)開具專用發(fā)票,勞務(wù)維修稅率13%,其他咨詢服務(wù)稅率6%,那么銷售收入分維修,和服務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-維修,服務(wù),人員工資可以直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本維修,或服務(wù)嗎? 還是通過管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用呢?
關(guān)聯(lián)公司付來管理費(fèi)??梢院灣善髽I(yè)管理咨詢合同嗎?開服務(wù)費(fèi)發(fā)票。收到方記入其他業(yè)務(wù)收入?支付方記管理費(fèi)用?
公司一次性購(gòu)買云財(cái)務(wù)軟件5年的服務(wù)費(fèi)6000元,可以一次性進(jìn)管理費(fèi)用嗎?還是必須要分5年攤銷?
公司支付的的可研究性技術(shù)報(bào)告的咨詢服務(wù)費(fèi)放管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?這個(gè)發(fā)票備注了為哪個(gè)項(xiàng)目做的報(bào)告服務(wù)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
您好,銷售客服外包費(fèi)用通常應(yīng)計(jì)入 銷售費(fèi)用 科目,因其直接與銷售業(yè)務(wù)相關(guān),只有明確用于后臺(tái)管理職能(如內(nèi)部質(zhì)檢、數(shù)據(jù)分析等不直接促進(jìn)銷售的服務(wù))才可計(jì)入 管理費(fèi)用 。
計(jì)入銷售費(fèi)用的哪個(gè)二級(jí)科目合適啊 老師
第一次碰到這種業(yè)務(wù)
您好,外包服務(wù)或客服服務(wù)
謝謝董老師
好的明白了
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!